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老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,例:2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話(huà)通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒(méi)有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過(guò)?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師,請(qǐng)教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過(guò)5000元的扣減額度,也就是說(shuō),在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營(yíng)人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
尊敬的客戶(hù)您好!您企業(yè)8月的個(gè)稅已申報(bào)完成,請(qǐng)您仔細(xì)核對(duì)明細(xì)和收入,如需更改請(qǐng)及時(shí)發(fā)新 工資表給我 (溫馨提示:每 人每月累計(jì)超過(guò)5000塊將產(chǎn)生稅費(fèi),7月1日以后,個(gè)稅系統(tǒng)再升級(jí),超過(guò)五人投訴就要移交稽查局。有離職人員要及時(shí)溝通從工資表中刪除,公司在職人員不要做年度內(nèi)自然人代開(kāi),切記!!)
老師,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),代表是多計(jì)提的嗎?
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷(xiāo)售五金建材和建筑工程用的個(gè)體工商戶(hù),可以么?
老師,公司很多支付給供應(yīng)商(很多是個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時(shí),備注寫(xiě)貨款還是寫(xiě)借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷(xiāo)都要記錄下來(lái),不管走哪個(gè)公司(賬戶(hù))走的,不管走公戶(hù)還是私戶(hù)的都要統(tǒng)計(jì)出來(lái)?
啊,我們是十場(chǎng),然后呢,付人工那個(gè)就是呃張三兒呃10000塊錢(qián)是人工費(fèi),然后是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢(qián)的那個(gè)運(yùn)費(fèi),所以說(shuō)我只給他啊8000塊錢(qián),這個(gè)業(yè)務(wù)如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開(kāi)工資一般開(kāi)多少?還用填個(gè)稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給獨(dú)生子女員工,報(bào)銷(xiāo)的獨(dú)生子女的醫(yī)藥費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅么
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷(xiāo)款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題


您好,先抓緊時(shí)間把年報(bào)改好、把稅和滯納金(每天欠稅的萬(wàn)分之五)交上,比如欠稅10000元滯納金10天就是100000.000510=50元,然后再寫(xiě)自查報(bào)告上交,這樣報(bào)告里就能寫(xiě)清楚“我們已經(jīng)改完報(bào)表,稅款和滯納金都交完了”,這是最規(guī)范、最能體現(xiàn)你主動(dòng)性的流程;如果你時(shí)間實(shí)在來(lái)不及,可以先打電話(huà)跟你的稅務(wù)專(zhuān)管員溝通一下,說(shuō)“我們正在趕工改報(bào)表,報(bào)告會(huì)晚一兩天交,但保證先補(bǔ)稅”,獲得對(duì)方同意后再先交報(bào)告說(shuō)明情況、后補(bǔ)操作,但這樣有一定風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樵谀愀暮脠?bào)表前,系統(tǒng)里你的狀態(tài)還是錯(cuò)誤的,可能影響“主動(dòng)糾正”的認(rèn)定??傊?,核心是行動(dòng)優(yōu)先,改報(bào)表補(bǔ)稅比交報(bào)告更重要。
可是改了年報(bào),公司沒(méi)有那么多錢(qián)交。也是拖欠的