您好,不用,直接做營業(yè)外收入就可以
老師,請(qǐng)問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費(fèi)用,我們給對(duì)方開銷售發(fā)票,對(duì)方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款,對(duì)方給我們開營銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
對(duì)方違約了 要支付違約金 ,我給對(duì)方開發(fā)票了,我開票要做么做賬呀,開票能直接確認(rèn)營業(yè)外收入么?還是要等收到錢了才能確認(rèn)營業(yè)外收入
你好老師 我們公司給客戶打官司要回的款 客戶沒要貨 還需要開票給對(duì)方嗎 如果不開票的話是入未來票收入還是營業(yè)外收入
工廠賣廢品。對(duì)方有廢品站,但是和我們廠收廢品以他個(gè)人名義收的。因?yàn)闆]有發(fā)票,我們留了廢品收購人的個(gè)人證件信息及聯(lián)系方式。開了收據(jù)。對(duì)方個(gè)人對(duì)公轉(zhuǎn)給我們廢品錢,這樣合規(guī)嗎?我們營業(yè)外收入
老師,如果企業(yè)賣報(bào)紙廢品等,取得的收入,對(duì)方?jīng)]給開票,只有收據(jù)。做賬 計(jì)入 營業(yè)外收入,還需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?
老師好,營業(yè)執(zhí)照期限變更,從哪里看年檢還是不年檢那
老師我們有個(gè)監(jiān)理公司,這家監(jiān)理公司是我們老板和別人合伙的,2025年開始合伙的,2025年之前的監(jiān)理費(fèi)單位收到就要給另外一個(gè)股東,請(qǐng)問這個(gè)監(jiān)理費(fèi)我怎么怎么給那個(gè)股東
電子稅務(wù)局上怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
老師你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),情況是這樣的,我們出口的貨品是雞蛋類,比較重?;局荒苷椅锪鞴具\(yùn)輸。問題1:從廣東省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路沒有提運(yùn)單,只有貨物的載貨清單,然后我們走的汽車,這個(gè)車是香港的車,不然進(jìn)不去香港,但他們想在香港和珠海兩地跑的話那必須是要兩地牌,他們?yōu)榱俗錾猓箨懙能嚺剖亲庥匈Y質(zhì)公司的。相當(dāng)于車是這個(gè)老板個(gè)人在香港買的,大陸車牌是掛靠國內(nèi)的物流公司A,這個(gè)老板在大陸也開了一家物流公司B。我司結(jié)算和開票那些都是對(duì)接公司B。過關(guān)的載貨清單上需要蓋國內(nèi)的物流公司章,他們蓋的是A公司的,那就會(huì)跟我們與B公司結(jié)算的不一致。這個(gè)有沒有影響?
老師零售行業(yè)。不生產(chǎn)。他們的賬務(wù)大概是怎么做的,有erp系統(tǒng)
您好,老師,請(qǐng)問公司上造請(qǐng)人打田,款已付的未取得發(fā)票,已經(jīng)聯(lián)系不上該人了。 現(xiàn)在下造請(qǐng)了另一個(gè)人打了田,然后這個(gè)人把他打田和前面那人打田的款一起合計(jì)開了張發(fā)票。 這得需要哪些憑證鏈才合規(guī)嗎? 還有打田驗(yàn)收單,現(xiàn)在這情況驗(yàn)收單的服務(wù)方能換成后面打田的人嗎?
老師,運(yùn)輸途中損耗啦共計(jì)5萬月的材料,含稅價(jià)5.65元,當(dāng)時(shí)我們與承運(yùn)商簽訂了一個(gè)運(yùn)輸損耗協(xié)議,就是運(yùn)輸中的損耗由承運(yùn)商賠付,這個(gè)賬務(wù)如何處理
老師好,醫(yī)院是民非性質(zhì)的,以前醫(yī)院向股東(院長)的借款記的是借銀行 貸其他應(yīng)付款。后來?入一個(gè)人他們成立了一個(gè)管理公司,說是醫(yī)院的上頭,現(xiàn)在這個(gè)院長要把以前的其他應(yīng)付款沖了,說是以前那個(gè)其他應(yīng)付賬款是做為成立的管理公司的股份,關(guān)鍵是我們醫(yī)院和那個(gè)管理公司也沒有業(yè)務(wù)關(guān)系。請(qǐng)老師告訴一下這個(gè)其他應(yīng)付款要沖了怎么做分錄?貸款記什么呢?
親姐妹之間贈(zèng)予商鋪涉及的稅費(fèi)如下: 增值稅:免征。 個(gè)人所得稅:免征。 土地增值稅:需繳納。 印花稅: 契稅:由受贈(zèng)方繳納。根據(jù)《中華人民共和國契稅法》規(guī)定,契稅稅
老師,個(gè)人自己開挖機(jī)用于裝貨,代開發(fā)票的時(shí)候了,是開裝卸服務(wù)費(fèi),還是按帶人操作機(jī)械設(shè)備的建筑服務(wù)呢?一個(gè)是勞務(wù)費(fèi)一個(gè)是經(jīng)營所得
那要交增值稅嗎
不用,這個(gè)交企稅就可以了
有相關(guān)的政策嗎? 剛有個(gè)郭老師說要交增值稅? ?交增值稅的話我就直接學(xué)成其他業(yè)務(wù)收入得了
我們公司賣的,我直接入營業(yè)外收入了,沒有開票,也沒有計(jì)其他業(yè)務(wù)收入
上次稅務(wù)局查賬也沒說不行
額額 好的 謝謝
你這個(gè)金額不大吧
殘值剩下8萬吧
這種建議做其他業(yè)務(wù)收入吧,如果是幾千,做營業(yè)外收入關(guān)系不大
那要是做其他收入的話就得交稅了,對(duì)吧?那對(duì)應(yīng)的這個(gè)其他成本怎么計(jì)量呢?
這個(gè)沒有成本,直接計(jì)收入交稅就可以