同學(xué),你好
一般給股東,是分紅
老師,就是我們和另外一家公司合作做監(jiān)理項(xiàng)目,他們公司有建筑工程勞務(wù)分包,也有工程監(jiān)理咨詢,他們占87%,我們占13,根據(jù)收款來分款,這種情況下,我們需要他們開發(fā)票來結(jié)款,我就是有個(gè)疑問,我們之前簽協(xié)議應(yīng)該簽什么內(nèi)容,發(fā)票稅目開那樣合適
老師您好 我們屬于投資公司,之前公司股東打進(jìn)來的投資款是給另一個(gè)公司投資的,現(xiàn)在另一個(gè)公司有盈利分紅打給我們現(xiàn)在的投資公司,這個(gè)分紅怎么轉(zhuǎn)給個(gè)人股東們,怎么合理的少繳納個(gè)人所得稅
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,現(xiàn)在有2個(gè)員工是注冊(cè)監(jiān)理工程師,然后我們額外給他付除了工資之外的掛證費(fèi)一個(gè)34000元,另外一個(gè)68000元?,F(xiàn)在是老板同意不用去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后讓我做成工資,個(gè)稅他們自己承擔(dān),老師我這個(gè)怎么平攤合適呢,就是怎么平攤到每個(gè)月比較合適
老師我們有個(gè)監(jiān)理公司,這家監(jiān)理公司是我們老板和別人合伙的,2025年開始合伙的,2025年之前的監(jiān)理費(fèi)單位收到就要給另外一個(gè)股東,請(qǐng)問這個(gè)監(jiān)理費(fèi)我怎么怎么給那個(gè)股東
員工個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)間 ?什么情況下退個(gè)人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計(jì)算
請(qǐng)問一下老師,公司向股東借錢,之后這個(gè)錢沒有還轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請(qǐng)問一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開票,這樣可以給他河北公司開票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機(jī),我都按了10年計(jì)提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒計(jì)提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個(gè)圖片是開千克還是卷啊
老師請(qǐng)問同一個(gè)老板注冊(cè)了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊(cè)了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個(gè)一臺(tái)挖掘機(jī),用挖機(jī)干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請(qǐng)退回公司賬戶了,但增值稅申報(bào)表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個(gè)表才能平呢?
請(qǐng)問,銷項(xiàng)能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時(shí)酒款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)的發(fā)票,并且運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司來的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)要如何記帳呢,是計(jì)入酒的成本還是運(yùn)費(fèi)?
不是的,就是A股東25年之前是他一個(gè)人,現(xiàn)在新增一個(gè)B股東,然后這筆監(jiān)理費(fèi)是24年的項(xiàng)目,今天打進(jìn)來,A的意思就是要把這筆錢打給他,
同學(xué),你好
你是企業(yè),這個(gè)是企業(yè)的收入,你要給股東,一般是做分紅呀
那比如2萬,怎么做呢,是不是要繳納個(gè)人所得稅,成本也沒有的
同學(xué),你好
借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸:應(yīng)付股利
那有一個(gè)問題,現(xiàn)在沒盈利啊
借:應(yīng)付股利
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款/庫存現(xiàn)金(扣除個(gè)稅后的實(shí)際支付金額)
會(huì)計(jì)分錄(實(shí)際繳納時(shí)):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
沒有盈利不能分紅