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借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款 當(dāng)年已勾選的進(jìn)項被對方紅沖 當(dāng)時分錄是這樣做的 往下怎么做分錄?

2025-08-01 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-01 09:07

借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅

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快賬用戶3449 追問 2025-08-01 09:09

需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:10

是的,貸方就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了就是

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快賬用戶3449 追問 2025-08-01 09:11

怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:11

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3449 追問 2025-08-01 09:14

我說這個分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:17

不是單獨結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,是月末結(jié)算結(jié)果看是否交稅在結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶3449 追問 2025-08-01 09:28

6月已經(jīng)勾選抵扣了7月不用轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:30

就是在開負(fù)數(shù)發(fā)票的月份轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3449 追問 2025-08-01 09:33

進(jìn)項稅在貸方就是轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2025-08-01 09:33

是的,做賬就是在貸方轉(zhuǎn)出

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您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
同學(xué)你好 借管理費用 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出279.56
2022-10-12
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2023-04-15
同學(xué)你好,您之前已經(jīng)計提進(jìn)項稅額,不用再計入進(jìn)項了;
2021-04-02
你好,分錄 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? ?管理費用? ?紅字
2024-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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