你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師,你看一下發(fā)票認證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸:預(yù)付賬款 認證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費用100,應(yīng)交增值稅進項13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費用-100應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
請問老師進項稅額已勾選認證,現(xiàn)在有張發(fā)票需要做進項轉(zhuǎn)出請問怎么做分錄,發(fā)票是借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行
202208有一張進項發(fā)票當時做的分錄是: 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 但是一直到2023年都沒有勾選,應(yīng)該如何更更?
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?
老師,第23題該如何選擇?支付過高費用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請出口退稅,是還有一家不相關(guān)的業(yè)務(wù)的企業(yè)是同一個地址,一起辦公,房租水電費開給我的公司,會不會影響我退稅?
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險?
月末小規(guī)模的個人獨資企業(yè),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計算商譽,有的資料說要減商譽,有的說要加商譽,這道題的答案是減商譽,具體怎樣判斷商譽是該計算進去還是不計算進去,什么時候減,什么時候加,謝謝
答案的這個單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計入什么會計科目