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老師我想問(wèn)一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒(méi)有計(jì)提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對(duì)的呢?
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)約為 -37萬(wàn),1-5月無(wú)收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?增值稅免稅是專(zhuān)票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
老師你好,我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬(wàn)多,但是科目做到了未分配利潤(rùn)里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了,但是3季度沒(méi)有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
老師 我司是銷(xiāo)售機(jī)臺(tái)的,在22年11月份簽訂銷(xiāo)售合同113萬(wàn),約定23年3月發(fā)貨,22年12月份收到了113萬(wàn),并開(kāi)具發(fā)票113萬(wàn),但我司原材料還未購(gòu)買(mǎi),機(jī)臺(tái)還未開(kāi)始做,暫估成本90萬(wàn)。 我司在22年的憑證如下: 借:銀行存款113 貸:預(yù)收賬款113 借:預(yù)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13 借:主業(yè)務(wù)成本90 貸:庫(kù)存商品90 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 本年利潤(rùn)10 借:本年利潤(rùn)10 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 23年實(shí)際發(fā)生成本95萬(wàn),做賬如下: 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:庫(kù)存商品5 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5 貸:以前年度損益調(diào)整5 匯算清繳前:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在貸方:5 所以應(yīng)交所得稅5*25%=1.25 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄對(duì)嗎
老師,1.問(wèn)下如果是有限公司小規(guī)模企業(yè),老板每個(gè)月給自己發(fā)工資享受專(zhuān)項(xiàng)扣除是否合理?2.如果企業(yè)盈利在合理的工資范圍內(nèi)繳納3%的個(gè)稅,這樣減少繳納企業(yè)所得稅是否合理?3.有限公司交完個(gè)稅、企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)再?gòu)浹a(bǔ)完投資,未分配利潤(rùn)是不是就可以打給股東了?問(wèn)題有點(diǎn)多,謝謝老師
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話(huà)能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車(chē)發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話(huà),不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書(shū)的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門(mén)店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫(xiě)下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開(kāi)票
開(kāi)不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府專(zhuān)款專(zhuān)用補(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專(zhuān)款專(zhuān)用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷(xiāo)項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
您好,1.根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和股東會(huì)決議,如果明確在3月分配利潤(rùn)給原股東,就在3月做賬減少未分配利潤(rùn);如果5月才決議分配,就在5月做賬。個(gè)稅完稅憑證的5月所屬期只是交稅時(shí)間,不影響做賬月份。 2.滯納金是5月交稅時(shí)產(chǎn)生的,單獨(dú)記在5月的“營(yíng)業(yè)外支出”,和未分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)。看發(fā)生月。
老師交個(gè)稅的依據(jù)是3月份的未分配利潤(rùn), 完稅憑證上交個(gè)稅的所屬期是5月份 老師做未分配利潤(rùn)減少時(shí)的原始憑證用什
?您好,原始憑證用3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表)和股東會(huì)的分紅決議,因?yàn)閭€(gè)稅是按3月未分配利潤(rùn)計(jì)算的,所以要在3月份賬上減少未分配利潤(rùn)并掛應(yīng)付股利;5月份繳稅時(shí)再用完稅憑證和銀行回單沖應(yīng)付股利,滯納金單獨(dú)記營(yíng)業(yè)外支出。
老師低值易耗品為什么在財(cái)務(wù)制度備案有攤銷(xiāo)方式呢
您好,這是稅務(wù)開(kāi)戶(hù)時(shí)必須要填的,當(dāng)然我們公司的制度里也會(huì)有的,易耗品也是公司的資產(chǎn)
老師這個(gè)科目個(gè)體戶(hù)能用嗎
您好,不一定能用到,也不是每個(gè)公司都會(huì)用到,我們有的公司用不用這個(gè)科目
老師我的意思個(gè)體戶(hù)可以用嗎
您好,可以用,我們是低值易耗品就用