你好,紅沖這個(gè)筆分錄,按照正確發(fā)票稅費(fèi)做分錄就可以
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫(kù)存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。我這邊是貸款費(fèi)用專票認(rèn)證了。上個(gè)月的分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應(yīng)該怎么做調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄呢?
過(guò)道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個(gè)月做的分錄是: 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末又做了個(gè)增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來(lái)我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
上月多計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)稅做的分錄為: 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 下月沖回應(yīng)該怎么做賬?
快遞貨物過(guò)程中紙箱破損,減免50元賠償給客戶,然后找快遞賠償了100塊,這個(gè)怎么做賬?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),貸款利息1000萬(wàn)元,已銷售90%,在進(jìn)行土地增值稅清算時(shí),扣除利息可以扣1000還是900萬(wàn)元?
老師:轎車從公司過(guò)戶給個(gè)人,要繳哪些稅呀?出售方會(huì)有個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)小汽車,車船稅的稅率
大連欠我們公司錢(qián),然后還給我了我們100萬(wàn),我們的客戶A然后我們公司替他還大連70萬(wàn),我應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人收到車險(xiǎn)專票怎么入賬?不抵扣需要不需要其他操作.
老師好,單位的家屬去逝了,買(mǎi)了花圈的記啥科目
講義怎么打印出來(lái),老師
@樸老師,我們有不征稅收入,當(dāng)時(shí)收到年度時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,在支出的時(shí)候?qū)⑾鄳?yīng)的遞延收益轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支出我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額,屬于“高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)當(dāng)年總收入”里面這個(gè)總收入么?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)的商鋪按合同的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交契稅呀?
就是借貸方不變,都做成紅字就可以了是嗎?
你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題