可以那樣開的,沒問題的哈
老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人,因工商沒年檢,現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照查詢狀態(tài)為“已吊銷,未注消)),因為老板在同一個市不同的縣城開了兩家公司,公司以前沒有會計,賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個公司發(fā)的),我是這個月初來上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國外檢測,對方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報,還要把這個代扣代繳的一起申報嗎
老師,我們是消防維保公司,日常業(yè)務(wù)一般就是建筑消防維保、消防檢測、消防技術(shù)服務(wù)和消防維修服務(wù),現(xiàn)在客戶要求我們的維修服務(wù)在開發(fā)票時將需要維修更換的明細(xì)列出來,如圖所示,大概有十項內(nèi)容,我可以開具發(fā)票清單是嗎?我們公司的增值稅是6%,這種列出明細(xì)清單的發(fā)票開具6%會有風(fēng)險嗎?
接手的公司是做醫(yī)療檢測服務(wù)的,客戶有同行的檢測公司或者需要做檢測的公司和單位 再就是公司自己發(fā)展出來的代理商 ,相當(dāng)于我們每個月的收入包括開給公司的和開給個人的兩部分,以前的會計確認(rèn)收入的時候把代理商下面的訂單收入用開給單位的發(fā)票來頂替,而不做未開票收入或者沒把代理商的收入開票開出來,這樣導(dǎo)致的后果就是現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)對公客戶的往來對不上,因為開出去的發(fā)票沒有掛在這個單位下面而是掛在了代理商下面,請問如何做調(diào)整,調(diào)整會涉及什么問題?
四月份小規(guī)模升級一般納稅人 是收發(fā)派送業(yè)務(wù) 6個點,還是9個點、然后由于會計沒有提醒 導(dǎo)致老板沒有注意開進(jìn)來的發(fā)票都是之前的普票 現(xiàn)在進(jìn)項需要補(bǔ)繳?9個點的稅!然后法人的意思可以讓下月對方商家開進(jìn)來補(bǔ)進(jìn)項可以嗎?這個月沒錢繳納可以嗎
老師,都是0的財務(wù)報表,想加個管理費用15000,利潤表,在管理費用那加15000,利潤總額是-15000,那資產(chǎn)負(fù)債表,咋弄,咋調(diào)一下,都是0就不行了吧
請問特許授權(quán)費交印花稅屬于什么稅目
請問老師,怎樣申請電子章?
出口商品發(fā)生退運了,還需要開票做收入嗎?已經(jīng)開具退運未退稅證明后續(xù)需要怎么處理
銀行轉(zhuǎn)賬付款戶名不符退回,又重新付了,這3筆都要做憑證嗎,還是只做正確的那次就行了
北京搖到號之前能買車,次月提折舊然后填表享受一次性稅前扣除政策嗎,搖不到號能買來車嗎
本期進(jìn)項大于銷項,是不用交稅的意思嗎
正好殘保金申報完是零,那賬面上還用提現(xiàn)嗎?
老師,這個發(fā)票的分錄怎么做呢
@郭老師,因為有個同事只干了一個月,不需要繳納社保,我們和他簽訂什么合同,支付的費用可以按照職工薪酬給他申報個稅么?需要滿足什么條件不會有風(fēng)險?
可以把兩個月的分別開出來嗎?
也可以的,沒問題的哈