本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用交增值稅的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理?轉(zhuǎn)出多交增值稅是什么意思
老師你好,留底退稅意思是不含稅進(jìn)項(xiàng)票做成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額?進(jìn)行退稅是么?
一般納稅人,如前期累計(jì)下來報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)大于本期繳納的銷項(xiàng),本月取的進(jìn)項(xiàng)小于本期的銷項(xiàng),月末,本期進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師 假如每月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不用做賬嗎 假如每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 賬務(wù):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——未交稅額 每年年末結(jié)平銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的思路對(duì)嗎
老師好,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅,對(duì)嗎?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
如果進(jìn)項(xiàng)票夠了,還有幾張我想這個(gè)月認(rèn)證可以嗎
這個(gè)月認(rèn)證可以的
進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng),多出來的金額下個(gè)月可以抵扣嗎
比如,七月份進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng),多出來500,8月份申報(bào)的時(shí)候這500可以抵扣掉嗎
是,進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng),多出來的金額下個(gè)月可以抵扣
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!