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四月份小規(guī)模升級(jí)一般納稅人 是收發(fā)派送業(yè)務(wù) 6個(gè)點(diǎn),還是9個(gè)點(diǎn)、然后由于會(huì)計(jì)沒有提醒 導(dǎo)致老板沒有注意開進(jìn)來的發(fā)票都是之前的普票 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)需要補(bǔ)繳?9個(gè)點(diǎn)的稅!然后法人的意思可以讓下月對(duì)方商家開進(jìn)來補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)可以嗎?這個(gè)月沒錢繳納可以嗎

2025-04-30 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-30 14:00

?1、6個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票適用于服務(wù)業(yè)的普通運(yùn)輸,例如普通貨物的物流配送、快遞等,這些貨物屬于物流輔助服務(wù),不屬于特種貨物,因此稅率是6%。 2、9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票則適用于交通運(yùn)輸服務(wù),例如陸路運(yùn)輸服務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù)、航空運(yùn)輸服務(wù)、管道運(yùn)輸服務(wù)等,這些貨物的運(yùn)輸具有一定的特殊性,需要采取特殊的措施進(jìn)行運(yùn)輸,因此稅率是9%。

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:01

下個(gè)月重開可以的,但這個(gè)月要繳納增值稅的

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快賬用戶7822 追問 2025-04-30 14:04

那老師 這個(gè)增值稅是法人吃虧了嗎?5月份可以退回來嗎?就是把進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)進(jìn)來之后

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:05

同學(xué),你好 如果增值稅有留抵,可以退

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快賬用戶7822 追問 2025-04-30 14:07

增值稅留抵 不懂 老師

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齊紅老師 解答 2025-04-30 14:10

同學(xué),你好 就是進(jìn)項(xiàng)多了

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?1、6個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票適用于服務(wù)業(yè)的普通運(yùn)輸,例如普通貨物的物流配送、快遞等,這些貨物屬于物流輔助服務(wù),不屬于特種貨物,因此稅率是6%。 2、9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票則適用于交通運(yùn)輸服務(wù),例如陸路運(yùn)輸服務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù)、航空運(yùn)輸服務(wù)、管道運(yùn)輸服務(wù)等,這些貨物的運(yùn)輸具有一定的特殊性,需要采取特殊的措施進(jìn)行運(yùn)輸,因此稅率是9%。
2025-04-30
一、關(guān)于增值稅抵扣問題 個(gè)體戶小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發(fā)票,如果用于應(yīng)稅項(xiàng)目,可以抵扣開出的普通發(fā)票所對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,其銷項(xiàng)稅額的計(jì)算方法是相同的,而只要取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合抵扣條件,就可以進(jìn)行抵扣。 二、關(guān)于賬務(wù)處理問題 對(duì)于 1 月到 8 月的經(jīng)營(yíng)所得處理 由于之前建賬不全且經(jīng)營(yíng)所得隨便填寫,現(xiàn)在應(yīng)盡可能整理和收集相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用等憑證,對(duì) 1 月到 8 月的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行梳理和調(diào)整。 如果 1 到 6 月份經(jīng)營(yíng)所得有數(shù)據(jù),假設(shè)經(jīng)營(yíng)所得為盈利,且已繳納了個(gè)人所得稅,暫不考慮調(diào)整的情況下,無需進(jìn)行特別的會(huì)計(jì)分錄處理。如果需要調(diào)整,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級(jí)為一般納稅人后的賬務(wù)處理 進(jìn)行財(cái)務(wù)制度備案后,應(yīng)按照一般納稅人的會(huì)計(jì)核算要求進(jìn)行賬務(wù)處理。 采購(gòu)貨物收到 13% 的增值稅專用發(fā)票時(shí): 借:庫(kù)存商品 / 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 銷售貨物開具普通發(fā)票時(shí): 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 若銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可留抵下期,無需進(jìn)行特別的會(huì)計(jì)分錄處理。
2024-10-23
?你好 ; 如果你要抵扣的話。 就必須要用你 生效成為一般納稅人后的業(yè)務(wù) 發(fā)生的專票來抵扣的。之前小規(guī)模期間的專票是不能抵扣的?
2021-08-26
同學(xué)你好 小規(guī)模時(shí)期的不可以哦
2020-12-21
你好這個(gè)可以和之前供應(yīng)商換開發(fā)票換成專票,除這個(gè)沒有好的辦法,
2021-07-13
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