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我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我們的報(bào)表由于期初數(shù)不對,平時(shí)都是根據(jù)發(fā)生額填手工資產(chǎn)負(fù)債表,請問到了年末填“未分配利潤”時(shí),我用本年利潤的本期借方貸方發(fā)生額相抵額填來不對,然后用“利潤分配”的本期借方發(fā)生數(shù)填來也不對,資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,請問是哪里不對?我前面11個(gè)月填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,就是12月年底這張不對。
老師,請問,從別人那里接的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一致,總帳,明細(xì)賬,科目余額表的數(shù)字全部一致,,,但就是 余額表最后的總余額不一樣,試算也平衡,到底是哪里出了問題,好崩潰
老師您好,請教個(gè)問題!我21年12月資產(chǎn)負(fù)債表里存貨年初余額和期末余額都是2898,22年1至3月份關(guān)于存貨類的科目都沒有發(fā)生額,而我3月份導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表存貨年初余額2898可以對上,但期末余額成1285687.8,多了好多,我找不到問題,請問老師您能不能給我看看[害羞]
企業(yè)有無票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說要減商譽(yù),有的說要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊資本都是最低10萬人民幣嗎?
您好,負(fù)債表的存貨必須填期末余額,如果填余額不對但填本期減少額對,可能是這些原因:1.存貨相關(guān)科目沒算全(比如漏了生產(chǎn)成本或材料成本差異);2.賬沒做對(比如貨到了沒記賬或成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了);3.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備沒扣;4.報(bào)表公式設(shè)錯(cuò)了(比如取數(shù)取成發(fā)生額了)。要檢查這些科目:原材料、庫存商品、生產(chǎn)成本、周轉(zhuǎn)材料、委托加工物資、材料成本差異,最后別忘了減掉存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。