可按扣款后的數(shù)計(jì)提工資
老師,請(qǐng)假了扣了工資,那這個(gè)分錄記在哪個(gè)科目
老師,請(qǐng)問在建工程這個(gè)科目,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢?
計(jì)提工資如果有請(qǐng)假扣款應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師早上好。請(qǐng)問員工請(qǐng)假扣工資的金額入那個(gè)科目?
請(qǐng)問老師,請(qǐng)假扣的工資在什么科目體現(xiàn)?
老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn)上月科目寫錯(cuò)了未計(jì)入固定資產(chǎn),這個(gè)月改正了。折舊是從這個(gè)月計(jì)提還是下月計(jì)提?
你好老師,我在電子稅務(wù)局,注銷稅務(wù),但是個(gè)人需要申報(bào),說了不在納稅期間。這個(gè)問題該怎么解決那
樣品用于達(dá)人寄樣和拍攝怎么做賬?如果是外購(gòu)的,會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 解釋:外購(gòu)樣品用于寄樣和拍攝,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,成本計(jì)入銷售費(fèi)用。 但是我們是小規(guī)模納稅人,就是貨物進(jìn)來的時(shí)候借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,寄樣或者拍攝的時(shí)候不是借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等,貸:庫(kù)存商品么?
上一年的納稅總額怎么算的,是交了多少稅還是銷項(xiàng)金額減去進(jìn)項(xiàng)金額
老師,給車間采購(gòu)風(fēng)扇,做福利費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我,是嗎
安保企業(yè)、開差額發(fā)票可以同時(shí)開差額發(fā)票和增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問8月份發(fā)現(xiàn)4-6月份的增值稅和所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,8月可以更正申報(bào)嗎
員工沒有每天到公司,但員工到公司時(shí),公司人員統(tǒng)一訂餐,這個(gè)餐費(fèi)如何入賬,算工作餐費(fèi)還是聚餐費(fèi)哦
四川成都,老師在哪里可查詢社保編碼 第三方平臺(tái)的那種
老師,我想問一下,就是我們有一個(gè)供應(yīng)商,我們給它加工了,有六千塊應(yīng)收,我們同時(shí)欠他們應(yīng)付3萬(wàn),現(xiàn)在要應(yīng)收沖應(yīng)付這個(gè)對(duì)賬單怎么做?我想著直接做一個(gè)六千塊的應(yīng)收單給她們就好了
是否可以增加應(yīng)付職工薪酬-工資扣減
可以增加應(yīng)付職工薪酬-工資扣減
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師,應(yīng)付職工薪酬-工資扣減怎么平賬,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資扣減 貸:管理費(fèi)用-工資
發(fā)放的時(shí)候做這一筆?
是,發(fā)放的時(shí)候做這一筆
老師看下賬上還是掛著應(yīng)付職工薪酬-工資扣減
應(yīng)付職工薪酬-工資扣減 借方余額 ?
對(duì),我這個(gè)賬務(wù)處理是不是有問題,有點(diǎn)繞不過來
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資扣減
那就是計(jì)提的時(shí)候還得再做一筆?不然平不了賬
不用再做了,做完這一筆就平掉工資扣減了
一借一貸都放在發(fā)放的時(shí)候做?做兩筆?
借:應(yīng)付職工薪酬-工資扣減 貸:管理費(fèi)用-工資
這一筆就不用做了。
就是我做的那筆賬務(wù)處理是否正確?但是做完借方有余額
應(yīng)付職工薪酬-工資扣減 借方有余額,是沒問題的,表示要從工資中扣除。