算工作餐費(fèi),可入福利費(fèi)

公司和固定餐廳合作,提供員工午餐(公司補(bǔ)貼20,員工自付5),公司按月直接和餐廳結(jié)算餐費(fèi)20/人/天,餐廳開(kāi)票給公司,公司計(jì)入職工福利費(fèi),問(wèn)1:按月結(jié)算的餐費(fèi)公司需要分?jǐn)偟絺€(gè)人頭上交個(gè)稅么?問(wèn)2:公司憑餐費(fèi)票入福利費(fèi),可以所得稅前扣除么?
幫員工訂餐,一個(gè)月餐費(fèi)5000元。餐飲公司開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),但是要求我們對(duì)私打款??梢赃@樣的操作嗎? 我們以員工的名義報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)給員工。然后員工再轉(zhuǎn)給餐飲公司老板。
請(qǐng)問(wèn)平時(shí)公司內(nèi)部的聚餐費(fèi)用,還有新員工入職組織的聚餐餐費(fèi)或者是員工離職時(shí)公司組織聚餐餐費(fèi),這些費(fèi)用都是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,常駐外地項(xiàng)目上的工作人員,公司每月按天給算的餐費(fèi),要發(fā)票嗎?員工拿到這個(gè)餐費(fèi)要并入工資交個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn) 員工先墊付了公司聚餐餐費(fèi),本月填了報(bào)銷(xiāo)單,但公司本月不進(jìn)行支付,下月進(jìn)行支付。會(huì)計(jì)在做做賬時(shí): 1、計(jì)提員工聚餐餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 2、員工墊付聚餐費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒(méi)有問(wèn)題?
增值稅專(zhuān)用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專(zhuān)票有什么作用?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別?
來(lái)料加工和進(jìn)料加工有什么區(qū)別
老師!單位車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)中途退保險(xiǎn)費(fèi),怎么做分錄?
老師,我剛剛?cè)肼毟杏X(jué)有點(diǎn)手忙腳亂的。我是在一家餐飲管理公司,有15家店,都是小規(guī)模的。我接手了其中的兩家,現(xiàn)在是已經(jīng)把10月份的內(nèi)賬結(jié)完了,接下來(lái)要整理外賬部分。我有點(diǎn)不懂,外賬怎么做賬呀?是另外做憑證,那是不是就要有另外的賬套呀?
會(huì)計(jì)工作中,為了給銀行走賬走流水,總公司用他們的現(xiàn)金幫忙過(guò)了下戶(hù),會(huì)計(jì)意思是這筆款就不用記賬了,因?yàn)轳R上就導(dǎo)出去了,可以不做分錄嗎
老師,實(shí)發(fā)工資是5000,社保繳費(fèi)是4359,工資要怎么造
一般納稅人,做的是跨境,增值稅上是算出口貨物吧?出口貨物稅率是0%,那就是增值稅不用交,所得稅是要交的吧?小規(guī)模開(kāi)的普票可以做為所得稅的成本嗎?
這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅怎么計(jì)算,文中第7,也是最后一題
進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣的會(huì)計(jì)分錄,各種稅的會(huì)計(jì)分錄和計(jì)提


公司人員較少,業(yè)務(wù)員也經(jīng)常不在公司,也沒(méi)有規(guī)定公司包工作餐,但是老板在公司的時(shí)候,就大家一起吃飯,然后再報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi),這個(gè) 餐費(fèi)算工作餐費(fèi),還是聚餐費(fèi)啊,
餐費(fèi)算工作餐費(fèi),入福利費(fèi)