你好,這個(gè)你到25年12月底的時(shí)候,去盤(pán)點(diǎn),拿盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)。
老師你好,我想問(wèn)一下我公司之前是小規(guī)模納稅人,從11月份開(kāi)始我們變成一般納稅人了,請(qǐng)問(wèn),我11月份做賬的時(shí)候需要重新建立一個(gè)帳套嗎?還是需要怎么做
老師,你好!我們的一家公司,對(duì)方并沒(méi)有要求我們開(kāi)票,但是對(duì)方用對(duì)公賬號(hào)打款到我公司對(duì)公賬號(hào),我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認(rèn)不需要給對(duì)方開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)一下,該怎么銷(xiāo)賬!謝謝
老師好,老板2022年12.28日把公司賣(mài)給另一個(gè)公司了簽訂了一份合同。請(qǐng)問(wèn)新公司應(yīng)該怎樣做賬?是延續(xù)之前的還是重新開(kāi)始?舊公司是不是需要注銷(xiāo)?新公司重新建賬?
老師您好!建筑公司的賬,要求按項(xiàng)目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,核算利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在金蝶要怎么操作?。恐x謝!
早上好老師!我賬上有一筆進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)數(shù)字還是我接手之前的會(huì)計(jì)遺留的問(wèn)題,有一年多了,現(xiàn)在我要怎么操作才能把這筆賬平了?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部門(mén)的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這部分設(shè)備也享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
你好,老師,我們公司從別人手里接手了一家公司,對(duì)公賬號(hào)有余額15000,這筆錢(qián)我要怎么做分錄,是借銀行存款15000,貸其他應(yīng)付款15000,是這樣么?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)二手的挖掘機(jī),一般納稅人銷(xiāo)售開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
老師好,江蘇的營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記機(jī)關(guān)是什么什么數(shù)據(jù)局嗎?
老師,合同上沒(méi)有稅號(hào),但是有購(gòu)買(mǎi)方的公章可以嗎
老師您好,公司在便利店買(mǎi)東西,便利店提供手撕票,可以把錢(qián)對(duì)公轉(zhuǎn)給他們老板個(gè)人嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)的一次性杯子,放老板辦公室,是放那個(gè)科目,二級(jí)科目是那個(gè)?
老師,您好!給客戶報(bào)銷(xiāo)的機(jī)票,是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
客戶是消費(fèi)者,大部分情況是不開(kāi)票,做無(wú)票收入。本月開(kāi)票1萬(wàn),有退款的五千,那該怎么申報(bào)增值稅?。?/p>
提供給銀行的,貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)在是80%,想降到60以下,存貨和其他應(yīng)付款需要直接降多百分多少以下?
領(lǐng)導(dǎo)是想從零開(kāi)始,之前的賬就不作為下年的期初
你好,這樣操作不了啊。 比如負(fù)債,你的供應(yīng)商肯定還會(huì)找你們要錢(qián)的呀。
我們是一家勞務(wù)派遣公司,每月只給代發(fā)工資,代交社保個(gè)稅,錢(qián)放學(xué)收進(jìn)來(lái),當(dāng)月就給發(fā)放了
你好,這個(gè)外賬上不能。內(nèi)賬你可以從0開(kāi)始。
就是只要公司存在,就不能這樣操作,除非公司重新注冊(cè),對(duì)吧?
你好,是的。至少外賬上是這樣。
好的,謝謝老師解答
你好,不用客氣的了。