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早上好老師!我賬上有一筆進項負數(shù)沒有結轉,這個數(shù)字還是我接手之前的會計遺留的問題,有一年多了,現(xiàn)在我要怎么操作才能把這筆賬平了?謝謝老師

早上好老師!我賬上有一筆進項負數(shù)沒有結轉,這個數(shù)字還是我接手之前的會計遺留的問題,有一年多了,現(xiàn)在我要怎么操作才能把這筆賬平了?謝謝老師
2024-03-02 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-02 10:33

你好!進項不應該有負數(shù),調整到進項稅額轉出吧

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快賬用戶7992 追問 2024-03-02 10:43

分錄怎么做呀?都是以前會計留下的問題,我也不知道什么原因

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齊紅老師 解答 2024-03-02 10:47

你好! 借:應交稅款-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出

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快賬用戶7992 追問 2024-03-02 11:21

最后還是要從應交未交增值稅的科目里轉出才能平賬嗎,因為我這邊是進項的負數(shù),

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齊紅老師 解答 2024-03-02 11:23

同學你好,是這樣的。

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快賬用戶7992 追問 2024-03-02 11:25

那最后沒有扣款就做營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 12:31

你好!需要同時在增值稅申報表填寫,這部分稅需要交上。

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快賬用戶7992 追問 2024-03-02 12:35

那么我就放在那不管了

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齊紅老師 解答 2024-03-02 12:38

同學你好!可以,可以的。

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你好!進項不應該有負數(shù),調整到進項稅額轉出吧
2024-03-02
同學你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
之前是什么支付的現(xiàn)金,還是銀行存款。
2019-12-09
你好,這個的話只能轉到營業(yè)外收入
2019-12-09
同學您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計金額,應收賬款的 您是設置客戶核算的嗎,還得二級科目的,二級科目對可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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