可以的,可以暫估入庫
原材料暫估入庫 暫估進(jìn)項(xiàng)稅金 發(fā)票未收到 之后出成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票是一項(xiàng)服務(wù),且沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如何做憑證呢?
有大量暫估入庫會(huì)導(dǎo)致增值稅稅負(fù)過高 我的理解是,暫估入庫沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是可以銷售,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)所以稅負(fù)率高。 我這樣理解對么
暫估入庫的已經(jīng)銷售,發(fā)票還沒收到,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)齑嫔唐窌汗懒耍咒浭墙瑁簬齑嫔唐?,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)可以沖減2月份的暫估嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本要看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開沒開嗎? 如果沒收到進(jìn)項(xiàng)是不先暫估入庫再暫估沒進(jìn)項(xiàng)的成本
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
可以暫增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以暫增值稅進(jìn)項(xiàng)