您好,暫估不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅。
實(shí)際成本下,如果采購物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
原材料暫估入庫 暫估進(jìn)項(xiàng)稅金 發(fā)票未收到 之后出成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票是一項(xiàng)服務(wù),且沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如何做憑證呢?
采購原材料暫估入庫后,按暫估價(jià)入了成本,下個(gè)月,發(fā)票收到后,又沖減了暫估價(jià),現(xiàn)在原材料有差異,(就是暫估入成本的比發(fā)票多了0.09)怎么調(diào)整原材料的差異呢
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫227000,領(lǐng)用是,借:機(jī)物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。現(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進(jìn)項(xiàng)稅額26115.05,貸銀行存款227000
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
您好,發(fā)票是服務(wù)是什么意思?
發(fā)票開票項(xiàng)目是汽車服務(wù)
您好,那您購入的是商品,給您服務(wù)發(fā)票是不正確額
應(yīng)該算作是入庫錯(cuò)誤,實(shí)際就是服務(wù)
您好,那您紅字沖回暫估分錄,按正確金額計(jì)提
那我紅沖以后,正確的是不是應(yīng)該直接借方計(jì)成本,貸方計(jì)資金
您好,按發(fā)票金額重新入賬