可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對的。
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,商品入庫時沒發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了嗎?
請問先銷售了貨物,但是之前進(jìn)貨單價發(fā)票還沒收到,可以暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,進(jìn)項發(fā)票還沒有到,先做了暫估入庫,然后銷售了開具銷售發(fā)票,那本月成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候,可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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發(fā)票沒收到也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這種是暫估成本嗎?
可以呀,會計是按準(zhǔn)則做賬,不看發(fā)票沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
那上月暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月收到發(fā)票,是直接原分錄紅沖后重新入庫就可以了嗎?一正一負(fù)操作后不影響庫存
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。
每個月入庫單很多,暫估的時候可以錄入一個憑證里面嗎?每一張的金額單獨列出這樣可以不?下月紅沖的時候能不能只沖里面部分金額,因為是單項列出的。例如: 借:庫存商品-暫估100 庫存商品-暫估200 庫存商品-暫估300 貸:應(yīng)付賬款 下個月到了200發(fā)票 借:庫存商品-暫估-200 貸:應(yīng)付賬款-200 借:庫存商品200 貸:應(yīng)付賬款200
暫估的時候按照具體商品名稱錄入系統(tǒng)。 他和有發(fā)票的錄入是一樣的,差異就差沒有發(fā)票。
下個月是回來多少發(fā)票紅沖對應(yīng)的多少,然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。
暫估入庫的時候能不能像我之前發(fā)那樣,全部列入一個憑證,票到只沖部分后重新做正確分錄呢?
可以的,沒問題,你要是一起發(fā)生的就寫一個憑證上。
一起做就會遇到這種情況,收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致,所以按照發(fā)票金額對應(yīng)的暫估金額來分別紅沖可以不?如果發(fā)票金額更小,就會留有一部分沒有紅沖,這樣操作可以嗎
回來多少發(fā)票紅沖多少暫估?
入庫單有很多張,暫估的時候填在一個憑證里暫估入庫的,但是是按入庫單金額一張一張單獨列出來的金額,收到發(fā)票金額不可以完全對應(yīng),是需要全部紅沖,還是可以只沖發(fā)票對應(yīng)的那幾條暫估?就是我列的例題那種
那你看到發(fā)票回來是什么名稱和你賬戶的名稱能對上,然后你就沖對應(yīng)的金額就行?