同學,你好
開具紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄
老師您好,本月我公司向供應(yīng)商退貨,但本月未收到供應(yīng)商開的紅字發(fā)票,請問賬務(wù)該如何處理
您好老師,上個月開出的銷項發(fā)票,本月退回,沒有抵扣,我該如何處理?
您好老師,上個月開的發(fā)票,本月退回,沒有抵扣,該如何處理呢?
老師,上個月賣的貨物已開票,這個月部分產(chǎn)品退回,發(fā)票如何處理?(這個月沒有賣過同產(chǎn)品)
老師,上個月賣的貨物已開票,這個月部分產(chǎn)品退回,發(fā)票如何處理?(這個月沒有賣過同產(chǎn)品),發(fā)票已給客戶,還未抵扣
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師什么是負數(shù)分錄
同學,你好
借:應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 負數(shù)
老師我想問發(fā)票應(yīng)該怎么開
紅字發(fā)票可以開一個退貨部分的么
同學,你好
開紅字發(fā)票,開部分,可以的
本月紅沖上月額度不會恢復(fù),稅款會調(diào)整么
同學,你好
會抵扣本月的其他藍字發(fā)票的稅額