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前面收到保險公司的工傷賠償款到后面的2025.5.6支付支付裝配部員工覃建鳳工傷賠償款:110000元這個怎么做會計分錄呢?

前面收到保險公司的工傷賠償款到后面的2025.5.6支付支付裝配部員工覃建鳳工傷賠償款:110000元這個怎么做會計分錄呢?
2025-07-24 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-24 11:52

收付款都掛其他應付款-覃建鳳

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快賬用戶7242 追問 2025-07-24 14:05

那公司多付的10000元可以計入管理費用-職工福利費嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 14:14

是的,直接計入管理費用-職工福利費

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你好 預付員工工傷賠償款,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 收到保險公司賠償金額,借:銀行存款,貸:其他應收款?
2022-01-25
你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 然后 借:其他應付款 貸:銀行存款
2021-12-02
借:管理費用 10萬 貸:銀行存款 10萬 這是基于一般情況下的會計處理,具體還需根據(jù)公司的財務制度和實際情況調整。
2024-10-21
一樣的計入管理費用-福利費
2024-10-11
你好,支付一次賠償,借管理費用—福利費,貸銀行存款。收到賠償,再沖回一部分。
2025-01-19
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