你好,這個你如果是注銷的時候提交一般問題不大。
老師您好,小微公司這季度支出大于收入,在填企業(yè)所得稅季報時,左腳底下的《政策風(fēng)險提示服務(wù)》顯示風(fēng)險,說收入列少了,我直接申報會不會有風(fēng)險?利潤表資產(chǎn)負債表上已申報成功沒有更改的。
老師,我們公司去年一年沒有收入也沒有支出,現(xiàn)在要注銷,目前要申報企業(yè)所得稅查賬征收年報,都是零申報的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報,這個怎么處理
我公司是外貿(mào)企業(yè),2024年所得稅匯算時提示出口報關(guān)單出口人民幣收入和所得稅稅務(wù)申報收入不一致,但是我在海關(guān)上都一一核對了,不存在未申報的收入,也沒有前后年度收入申報差異,沒有退貨等,那是什么原因
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
報所得稅時,提示收入小于成本,可能存在少記收入問題,請核實。我應(yīng)該改賬嗎?專管員會找嗎?如果點繼續(xù)申報會有什么后果?
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
就是注銷呀,提示了,我嚇得不敢再操作,害怕注銷后有啥后遺癥就麻煩了
你好,你如果擔(dān)心,可以先跟管理員確認。
這個情況專管員一般讓據(jù)實填報,不會說過多的話
你好,你如果想省稅就這樣申報。但是風(fēng)險也有。
財務(wù)報表已經(jīng)報了,再改怕有痕跡了。
算了,我就這樣報,他問時我就說有些費用沒有結(jié)注銷時一起報了。出現(xiàn)成本大于費用
你好可以的,操作沒問題。因為這種事情本身也確實是只能走一步看一步,沒有辦法保證一定會怎么樣。