差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-增值稅-簡易計稅 發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:銀行存款等。 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。
老師旅游業(yè)差額征收,是可以差額開票嗎。比如說我10萬收入—2萬成本開8萬的票
老師,請問旅游行業(yè),差額征收額,給客戶買的保險發(fā)票可以計入成本嗎
老師,我們是旅游公司小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票差額征稅,請問收入和成本的會計分錄應該怎么入賬?
旅游行業(yè)的小規(guī)模納稅人采用差額征稅,那收入和成本的會計分錄是怎樣的?應交稅費-應交增值稅怎樣計算?
老師,請問旅游行業(yè)的一般納稅人,差額計稅,成本那塊怎么分錄?
老師,在建工程建完了。該怎么做分錄,轉入固定資產(chǎn)嗎
老師我成本核算方法備案 賣空調(diào)的,可以選全月一次平均法嗎
生育津貼申報,是否計劃生育選是還是否
工會經(jīng)費一年全額低于1萬可以退費嗎?
老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進項稅額,原先計提了殘值5萬
這個數(shù)據(jù)在哪里查詢,查詢不到
老師您好!請問一下小規(guī)模納稅人酒店,季度銷售62.9萬,按照季度報稅,目前納稅稅款怎么核算的,第二個問題就是,小規(guī)模納稅報稅的多少于費用以及酒店的耗品材料和褲子商品有關系嗎?比如說費用大于銷售額的時候,稅金就少,一般納稅人申報跟小規(guī)模納稅人申報的不同點是什么?麻煩老師回復以上幾個問題
#提問#老師我是公司的領票人,現(xiàn)在不管財務上的事,這個要取消嗎?不取消會有不好的影響嗎?
沒有發(fā)票的報銷記的其他應收款,后來也一直沒有發(fā)票,怎么查看這個其他應收款在后來有沒有確認記到費用里去?
自然人獨資的有限責任公司需要實繳嗎?
差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,老師分錄我會寫,主要想看看帶進去的數(shù)字是這么寫嗎
借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200
你都已經(jīng)差額開票了。那么取得發(fā)票就不再抵減增值稅了。直接就是差額那個增值稅
借:應交稅費-增值稅-銷項稅額抵減273.74 貸:主營業(yè)務成本273.74
就是沒有銷項稅額減這步了是嗎
借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58 直接做這步就行,你是差額開票。 如果是差額征收才需要做 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。
老師,借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,那來成本票我做分錄借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200,一個月下來要是成本大于要抵的稅怎么做分錄
成本大于要抵的增值稅很正常哈,本身增值稅就小
那分錄怎么寫,我看賬,按差額開的票,銷項稅額是696.78元,費用:273206.04,主營業(yè)務收入:204496.22,最后怎么處理賬務
就是前邊正常做分錄,沒有別的分錄哈。差額開票直接按發(fā)票上的稅金交