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老師,旅游行業(yè),差額開票,幫我寫一下收入和成本的會計分錄

老師,旅游行業(yè),差額開票,幫我寫一下收入和成本的會計分錄
老師,旅游行業(yè),差額開票,幫我寫一下收入和成本的會計分錄
2025-07-22 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-22 08:46

差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-增值稅-簡易計稅 發(fā)生成本費用時: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:銀行存款等。 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 08:53

差額征稅的會計分錄: 借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,老師分錄我會寫,主要想看看帶進去的數(shù)字是這么寫嗎

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 08:54

借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:56

你都已經(jīng)差額開票了。那么取得發(fā)票就不再抵減增值稅了。直接就是差額那個增值稅

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 08:56

借:應交稅費-增值稅-銷項稅額抵減273.74 貸:主營業(yè)務成本273.74

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 08:58

就是沒有銷項稅額減這步了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:59

借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58 直接做這步就行,你是差額開票。 如果是差額征收才需要做 本地申報時差額征收抵減稅: 借:應交稅費-增值稅-簡易計稅 ? 貸:主營業(yè)務成本等。

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 13:19

老師,借:銀行存款 19370 貸:主營業(yè)務收入 163142.42 應交稅費-增值稅-簡易計 55.58,那來成本票我做分錄借:主營業(yè)務成本 4200 貸:銀行存款 4200,一個月下來要是成本大于要抵的稅怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 14:15

成本大于要抵的增值稅很正常哈,本身增值稅就小

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快賬用戶1719 追問 2025-07-22 14:26

那分錄怎么寫,我看賬,按差額開的票,銷項稅額是696.78元,費用:273206.04,主營業(yè)務收入:204496.22,最后怎么處理賬務

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齊紅老師 解答 2025-07-22 14:27

就是前邊正常做分錄,沒有別的分錄哈。差額開票直接按發(fā)票上的稅金交

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您好!成本是一樣的,只是稅金是差額征稅哦
2021-10-23
借主營業(yè)務成本、 應交稅費、應交增值稅銷項抵減稅額、 貸、銀行存款
2025-04-09
借主營業(yè)務成本、 應交稅費、應交增值稅銷項抵減稅額 貸、應付職工薪酬、應付賬款、銀行存款等科目
2025-04-06
你好 沒有區(qū)別啊 具體賬務處理如下: 借:銀行存款(或應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 二、業(yè)務需結轉成本的,分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商等
2023-07-20
住宿發(fā)票的稅收編碼不是旅游服務,他這個開的不對 B公司沒有住宿的范圍 只有旅游服務 他就開這個 他這個業(yè)務a開給你發(fā)票 開住宿的發(fā)票 錢雖然是走的平臺,就像淘寶賣家給你開發(fā)票,但是你是支付給淘寶第三方
2025-07-17
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