第一有開專票嗎?開專票的話,你開的發(fā)票多少是就交多少增值稅。其他的都是按照不含增值稅的金額乘以1%,這個是增值稅的 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)查賬征稅的,根據(jù)利潤乘以5% 第二個期間費用沒關(guān)系和銷售額沒關(guān)系 成本和銷售額有關(guān)系 企業(yè)所得稅涉及這個需要你成本核算 本月外購?上月期末庫存-本月使用=剩余庫存商品 本月使用的就是你的成本 一般納稅人增值稅和小規(guī)模的增值稅不一樣。一般納稅人一般計稅,銷項稅額減進(jìn)項稅額收到的專票不含稅的金額是成本費用。小規(guī)模增值稅不允許抵扣,超過30萬全部繳納增值稅,成本費用都是含稅的。
供應(yīng)商一般說不開票4150,這個是指含稅還是不含稅,開票要加7%,稅點13%
有陸續(xù)這個詞 而且題目沒說完工進(jìn)度 是不是默認(rèn)50%
老師中行貸款,款項在貸款賬戶里,怎樣能提到公司基本戶
能不能幫我看看這個發(fā)票含稅還是不含稅
請問一下老師,我公司是拍賣企業(yè),自己有一個小程序,公司有藝術(shù)品拍賣才會用到同步拍這個小程序,請問我公司屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)嗎
@樸老師,@郭老師,企業(yè)所得稅和增值稅銷售貨物納稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是怎么樣的?可以具體說一下么?
老師好,我單位聯(lián)合其他舉辦方單位舉辦的賽事,承擔(dān)部分聯(lián)合舉辦方的住宿費,如何財務(wù)處理,其他關(guān)聯(lián)公司的員工協(xié)助賽事產(chǎn)生的差旅費如何財務(wù)處理,謝謝
老師,您好,如果法人的微信綁定法人銀行卡用作公司微信收款,而法人這張銀行卡以前是他的工資卡,有限額的。如果微信收到貨款又要開票,是否可以做現(xiàn)金收款并開票?
賬上科目余額表顯示需要繳稅,但申報表上卻又留底稅額,什么原因造成的金額不一致
請問老師,這種發(fā)票免增值稅,免個稅嗎?這是個體