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老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,原先計(jì)提了殘值5萬(wàn)

2025-07-23 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 09:47

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:47

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:47

借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

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齊紅老師 解答 2025-07-23 09:47

這個(gè)是固定資產(chǎn)出售的分錄

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快賬用戶3161 追問 2025-07-23 10:06

那之前計(jì)提的殘值呢

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快賬用戶3161 追問 2025-07-23 10:07

就是賬上資產(chǎn)原值是85萬(wàn),折舊了80萬(wàn),剩5萬(wàn)凈殘值,這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:10

固定資產(chǎn)清理實(shí)例 我公司以100000元購(gòu)入一輛車,使用年限是5年,殘值率5%,已提折舊費(fèi)用9500元,只剩下5000元的殘值在賬上,請(qǐng)問這5000元該如何進(jìn)行處理?假如說,我把這賣了,剛好賣5000元的話。會(huì)計(jì)分錄要如何做? 購(gòu)買固定資產(chǎn)入賬時(shí): 借:固定資產(chǎn)100000 貸:銀行存款100000 計(jì)折舊時(shí): 借:制造費(fèi)用(XX費(fèi)用)95000 貸:累計(jì)折舊:95000 固定資產(chǎn)清理時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊95000 貸:固定資產(chǎn)100000 固定資產(chǎn)變賣時(shí): 借:銀行存款5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000 其實(shí)應(yīng)該還有稅費(fèi): 借:固定資產(chǎn)清理XXX元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)XXX元 按你所提供的資產(chǎn),如果不考慮稅費(fèi): 固定資產(chǎn)清理余額為0,所以不必再做分錄。 如果固定資產(chǎn)清理科目存在借方余額: 借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 如果固定資產(chǎn)清理科目存在貸方余額: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入—處置固定資產(chǎn)凈收益

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:10

不用管那個(gè)殘值的

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快賬用戶3161 追問 2025-07-23 10:12

那新買的車是必須計(jì)提這個(gè)殘值的嗎,不計(jì)提可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 10:14

這個(gè)看公司要求,可以提可以不提

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借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2025-07-23
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2025-07-22
您好,之前的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-05-07
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)40 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021-10-25
直接開增值稅發(fā)票,內(nèi)容是機(jī)動(dòng)車
2023-08-02
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