您好,要對(duì)方把撤銷發(fā)給你,你發(fā)給專管員看下就可以
請(qǐng)問(wèn)上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)時(shí),點(diǎn)開(kāi)發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)提示不在申報(bào)期,要求撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后再在平臺(tái)上輸入代碼和號(hào)碼就找不到該發(fā)票了,再申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)時(shí)也沒(méi)有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開(kāi)具發(fā)票給客戶10萬(wàn),那會(huì)計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-庫(kù)存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒(méi)百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說(shuō)有88498.58元沒(méi)交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會(huì)計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒(méi)開(kāi)票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報(bào)多少,銷項(xiàng)稅申報(bào)多少,反正稅局是針對(duì)企業(yè),沒(méi)要求客戶也補(bǔ)稅。
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的,這樣對(duì)公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開(kāi)票收入,但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒(méi)有成本,純繳稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,在電子稅務(wù)局提交注銷申請(qǐng),已經(jīng)在系統(tǒng)填了提交了一半的資料,還有一部分沒(méi)有做,也沒(méi)有最終提交到稅務(wù)局,老板說(shuō)又不注銷了,這種情況要怎么辦呀,我需要把做好的那一部分作廢嗎?還是不用管
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們自己有一個(gè)系統(tǒng),然后我們做養(yǎng)生館的,就是顧客推介客人我們會(huì)有提成給他,像這個(gè)提成我們要怎么做賬務(wù)處理,都是個(gè)人的又沒(méi)票什么的,我是直接做銷售費(fèi)用呢,還是需要給別人報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,但是別人不愿意提供那些信息給我報(bào)個(gè)稅,也不愿意交稅,這種情況要怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問(wèn)老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
可是稅管那邊只有座機(jī)電話交流,稅管就一直說(shuō)讓客戶聯(lián)系12366呢
可以問(wèn)到專管員的電話,加上他的**