你好,是的,就是這樣看的了。
我們聘請(qǐng)退休后人員作為我們的員工,正常申報(bào)工資,同時(shí)他在其他公司在申報(bào)工資,但具體多少我不知道?,F(xiàn)在我給他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,自動(dòng)出現(xiàn)累計(jì)扣除數(shù)35000,導(dǎo)致其在我們公司這邊不需要代扣代繳個(gè)稅,是不是我直接申報(bào)就可以了。在其他公司申報(bào)的時(shí)候是不是也會(huì)扣除35000,導(dǎo)致重復(fù)扣除,在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)涉及補(bǔ)稅的問題?
我們老總工資,一直都是單位開的,每月都申報(bào)個(gè)稅,用匯算清繳嗎,他年收入超過12萬(wàn),假如需要補(bǔ)稅不超過400元,是不是就可以不用交了
老師,我家是10月份剛成立的企業(yè),我11月給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),每個(gè)人只報(bào)了1500元,系統(tǒng)確顯示每個(gè)人要交45元的稅,問了這個(gè)人也不在其他單位申報(bào),只有我們一個(gè)單位,這是怎么回事?為啥只報(bào)1500,會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅
老師,請(qǐng)問員工今年工資加年終獎(jiǎng)后應(yīng)交稅費(fèi)減去已交稅費(fèi)還應(yīng)補(bǔ)稅360元,單位申報(bào)12月工資時(shí)要給他代扣代繳這360元嗎?因?yàn)榭磻?yīng)補(bǔ)稅400元以內(nèi)匯算清繳時(shí)可以不做匯算清繳不補(bǔ)稅那公司是不是就不用給他代扣代繳這360元了?
老師,我換單位,之前那個(gè)單位給我工資是以勞務(wù)費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)的,我在新單位也報(bào)北京個(gè)稅,然后那邊說也要給我報(bào)12月個(gè)稅,兩邊都報(bào)個(gè)稅,那邊可能按勞務(wù)費(fèi)走,第一是我想知道那邊申報(bào)了勞務(wù)費(fèi),這邊還能給我申報(bào)個(gè)稅嗎,第二是會(huì)不會(huì)我來(lái)年匯算清繳需要補(bǔ)繳很多稅,那邊勞務(wù)費(fèi)是1875
老師,wold表格下有一條橫線怎么刪除?
有一筆營(yíng)業(yè)外支出滯納金需要納稅調(diào)增1萬(wàn),調(diào)增以后也是虧損,已經(jīng)了申報(bào)期,可以重新申報(bào)嗎,在哪里調(diào)增
老師,如何學(xué)好成本核算實(shí)操,請(qǐng)齊紅老師答復(fù)
老師!您好!動(dòng)物園里購(gòu)買的動(dòng)物供觀賞用的,老化后賣了,賬務(wù)處理,怎么做?增值稅報(bào)表怎么申報(bào)?
小規(guī)模,提供技術(shù)服務(wù),收到預(yù)收賬款5萬(wàn),對(duì)方要求開預(yù)收賬款的票,需要交稅嗎?開票時(shí)稅額項(xiàng)目信息維護(hù)里稅率,型號(hào),單價(jià)怎么選
制造費(fèi)用怎么分?jǐn)偟絾蝹€(gè)產(chǎn)品里呀
老師,個(gè)體工商戶那個(gè)增值稅在電子稅務(wù)局里面申報(bào),然后企業(yè)所得稅是在自然人扣繳客戶端里面去申報(bào),是因?yàn)樯叮?/p>
包工頭成立的個(gè)體戶給勞務(wù)公司開發(fā)票,開什么稅目,是開勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅如果申報(bào)存了,比如第二季度不用繳納稅,多交了600多塊錢,我把報(bào)表更正申報(bào)了,然后這個(gè)錢,咋退?
老師混合銷售和兼營(yíng)是建立公司稅務(wù)局己經(jīng)給你設(shè)好的,還是根據(jù)自己的經(jīng)營(yíng)過程中隨時(shí)變化的
老師,那專項(xiàng)扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么呀
老師,按我上邊說的,如果專項(xiàng)扣除是2萬(wàn),是不是就是9-6-2=1,用這個(gè)1萬(wàn)計(jì)算應(yīng)交的個(gè)稅,10000*0.03=300,之前的1500*0.03*12=540,是不是需要退我140呀
你好,是的,就是這樣了。
老師,那每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我這個(gè)600 0是不也需要扣除5000侯交稅,是按3%嗎
你好,是的,也是這樣算,按3%