你好,你是什么時(shí)候做的一般納稅人。
老師。一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20年度的。21年才收到。這種情況。第三聯(lián)還能做21年成本嗎。抵扣是沒(méi)問(wèn)題的吧
我20年4月的票一直沒(méi)抵扣,21年5月份才抵扣,這個(gè)票啥時(shí)候入賬?
請(qǐng)教老師,我們22年末收到21年的銀手續(xù)費(fèi)專票,不知道手續(xù)費(fèi)可以抵扣,在22年末做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是以后來(lái)手續(xù)費(fèi)專票就抵扣了,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧,因?yàn)橐郧稗D(zhuǎn)出的稅額才70元,不想回來(lái)抵扣了,這樣可以吧?謝謝
22年4月份,留抵退稅政策下發(fā)的時(shí)候,沒(méi)有申請(qǐng)留抵退稅,只是在報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,23年有銷售,還能把之前留抵的稅額調(diào)回來(lái)進(jìn)行抵扣嗎?
老師,23年7月的一個(gè)火車車票,做賬的時(shí)候記到進(jìn)項(xiàng)稅額,但是一直沒(méi)抵扣,現(xiàn)在還能抵扣增值稅嗎
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問(wèn)是按5%開(kāi)嗎?能不能按9%開(kāi)呢?
老師,我們19年公司成立就是一般納稅人
你好這種情況的話沒(méi)關(guān)系,是可以的。
老師,票是21年就開(kāi)給我公司的,我們今年抵扣也沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)是不?
是的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。