你好同學(xué),,這個票真實的業(yè)務(wù)發(fā)生在2020年4月就在20年4月入賬

老師,你好,4月份收到的抵扣發(fā)票,5月份才抵扣可以在5月入賬嗎還是一定要在4月入賬
我20年4月的票一直沒抵扣,21年5月份才抵扣,這個票啥時候入賬?
老師電費 我們公司去年一直是自己去繳的 所以票也沒有開過 今年我們才用企業(yè)銀行第三方扣繳 因為也是新企業(yè) 今年5月份6日電力局才把 以前的票全補給我了 包括今年4月份的票也開給我了從23年10月份開到今年4月份 票都是5月份開的 ,我4月份票還沒有抵扣 我可以把 5月份開出來的電費都抵扣在4月份的所屬期嗎 意思就是 5月份開的票 當(dāng)月把它勾選了可以嗎
老師,請教你個問題,我這個月做到2月份一個賬進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,但是是21年的發(fā)票21年抵扣的,在更改申報表的時候那個本期調(diào)減額需要填嗎?當(dāng)時21年還沒有加計抵減的優(yōu)惠政策
老師,有一份專票是6月份開的,固定資產(chǎn)的發(fā)票,當(dāng)時票沒有拿到所以也沒有抵扣入賬,這個月申報抵扣了,入賬的時候是直接折舊嗎?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
那進(jìn)帳稅呢做賬怎么處理?
你好同學(xué),記在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
那如果知道這個月沒銷項,錄入采購發(fā)票是都錄待抵扣進(jìn)項稅?
你好,你如果認(rèn)證了就記入進(jìn)項稅,如果沒有認(rèn)證就記在待抵扣進(jìn)項稅,這個不區(qū)分有無銷項
等認(rèn)證時怎么做?
你好同學(xué),借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 ? ? ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅