你好是的,這個是自己填寫申報。
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進行扣費嗎
老師,最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎?
老師你好 最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務(wù)所的朋友去做,出于對事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎???
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
#提問#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號文件,要求報送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送表,平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這些表是需要企業(yè)自己報送到稅務(wù)局,還是說就是各個電商平臺會自動推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致?會不會比對?怎么可以解決這個問題。比如我先申報了稅,平臺后來才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
那比如老師后期要填寫的收入什么的,訂單完成了,但是到賬有延遲,是按照到賬后的數(shù)據(jù)申報嗎
你好,一般是確認收貨的時候H,按收貨的金額申報。
就是按照訂單完成是吧,但是資金沒有收到呢,像淘寶沒辦法直接導(dǎo)出他的完成金額和退貨金額,這個只能在對應(yīng)后臺支付寶提取啊
你好,這個正常是在系統(tǒng)里面已經(jīng)有了,只是沒有支付到你們對公賬戶
不不,老師你沒明白我意思,比如淘寶哈,他是有個店鋪的,但對應(yīng)的資金流是到后端的支付寶的,是這樣的,確認收貨后呢,一般不一定及時到支付寶賬戶,平臺會延遲
你好,你可以先掛在賬上。跟應(yīng)收款類似。
我們一般都是根據(jù)后臺到賬入賬,沒有掛應(yīng)收的
你好,你可以掛著。有這個要求就建議掛著更合適。
那比如我們6.30今天收貨完成1000,7.1號才到賬收到款,那我7月份申報數(shù)據(jù)的時候就得報1000是嗎,但是收入我肯定不能報這1000吧
你好,正常對方確認收貨了,你就要確認收入了。你可以問下你的管理員,看他的要求。
那老師比如我們是做教育插畫的,就是教人網(wǎng)上畫畫的,我們這樣的是賣網(wǎng)課的,正常是按照學(xué)習(xí)進度確認收入對吧
可以的,可以按這個方式
那老師這樣就和提報的平臺收入不符了,應(yīng)該沒事吧
你好,這個一般沒什么關(guān)系。
啊,正常提報的收入確認收貨了,不就應(yīng)該確認收入了,正常不是應(yīng)該對起來的吧,我這個對不起來應(yīng)該沒事吧,就是提報的訂單收入是按照確認收貨后提報吧,不是按照只要下單了就算訂單收入吧
你好,這種服務(wù)的,沒問題的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制。
嗯嗯好的謝謝老師,那讓提報的訂單收入是按照發(fā)貨后就算還是確認收貨后呢
你好,一般是確認收貨。因為這時候風(fēng)險才轉(zhuǎn)移