電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個(gè)一般退的稅管理在這里面找到你申請的,然后點(diǎn)撤銷
老師,小規(guī)模納稅人上一季度只開了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表怎么填寫
老師,2016年6月至2020年9月增值稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),稅管員說是怎么回事,是不是填錯(cuò)了,叫更正申報(bào)表,是怎么更正的,把負(fù)數(shù)改為0嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
請問因?yàn)樘顚懙谝患径仍鲋刀惡投惤鸺案郊由陥?bào)表的時(shí)候填錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)就更改了,但是第二季度才退回來的,請問怎么做分錄
代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報(bào)表時(shí)附加稅怎么填?。慷际秦?fù)數(shù)
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
撤銷完成了,怎么填才能不退稅?
你撤銷了退稅申請,這就沒有退稅了,你稅務(wù)局怎么要求申報(bào)?
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額(3%)系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)-1881.19元,免稅稅額-37.62 退稅-1881(開的是一個(gè)點(diǎn)的專票)之前交了20多塊錢的增值稅。現(xiàn)在稅管員要求不退稅就行,把負(fù)的18.81調(diào)為零就行。怎么操作啊
銷售額改成0就可以的。
有比對不通過呢
比對不通過,忽略提交,看一下通過吧。因?yàn)槟愕匿N售額不一致呀,所以不對,不通過。