電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個(gè)一般退的稅管理在這里面找到你申請(qǐng)的,然后點(diǎn)撤銷
老師,小規(guī)模納稅人上一季度只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表怎么填寫
老師,2016年6月至2020年9月增值稅申報(bào)表未開(kāi)具發(fā)票欄合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),稅管員說(shuō)是怎么回事,是不是填錯(cuò)了,叫更正申報(bào)表,是怎么更正的,把負(fù)數(shù)改為0嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
請(qǐng)問(wèn)因?yàn)樘顚懙谝患径仍鲋刀惡投惤鸺案郊由陥?bào)表的時(shí)候填錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)就更改了,但是第二季度才退回來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
代開(kāi)增值稅專用作廢了,申請(qǐng)退稅,更改報(bào)表時(shí)附加稅怎么填啊?都是負(fù)數(shù)
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
撤銷完成了,怎么填才能不退稅?
你撤銷了退稅申請(qǐng),這就沒(méi)有退稅了,你稅務(wù)局怎么要求申報(bào)?
增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額(3%)系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)-1881.19元,免稅稅額-37.62 退稅-1881(開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的專票)之前交了20多塊錢的增值稅?,F(xiàn)在稅管員要求不退稅就行,把負(fù)的18.81調(diào)為零就行。怎么操作啊
銷售額改成0就可以的。
有比對(duì)不通過(guò)呢
比對(duì)不通過(guò),忽略提交,看一下通過(guò)吧。因?yàn)槟愕匿N售額不一致呀,所以不對(duì),不通過(guò)。