您好,你考慮的手續(xù)費(fèi)增值稅的思路是正確的,要明確一下這個(gè)手續(xù)費(fèi)10%是不含稅的,你的金額計(jì)算就是正確的。
四、計(jì)算題1.A廠主營手表生產(chǎn),8月份銷售兩種手表,甲種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為300元/只,銷售了500只;乙種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為12000元/只,銷售了100只。要求:計(jì)算N廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。
A/主營手表生產(chǎn),8月份銷售兩種手表,甲種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為300元只,銷售了500只;乙種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為12000元/只,銷售了100只。要求:計(jì)算N廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。
老師你好,請(qǐng)問,銷售的時(shí)候人家不能轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,是直接我們轉(zhuǎn)到我們銷售人員的微信上,現(xiàn)在銷售人員轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶需要手續(xù)費(fèi),這筆手續(xù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
老師好,我收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款。不含稅金額我計(jì)入營業(yè)外收入,稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額。申報(bào)增值稅時(shí),稅額和銷售額計(jì)入主表6%稅率,未開具發(fā)票那。可是我利潤表上的收入實(shí)際是不含這個(gè)手續(xù)費(fèi)的,這樣不就變成了增值稅報(bào)表上的銷售額和利潤表上的收入不一致了嘛?
我們公司是一般納稅人,采購車輛時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我們開增值稅發(fā)票,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在我們把車子銷售出去,是按13%銷售還是2%?
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤10萬元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬