你好,計(jì)算N廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅額=100*12000*20%
假手表企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn),銷售某款手表每只一萬元不含增值稅,嗯,該手表正好為高檔手表,該廠財(cái)務(wù)主管提出建議,將手表銷售價(jià)格為降低100元為每只9900元不含增值稅,假設(shè)不考慮增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅和教育稅和教育費(fèi)附加,請(qǐng)說明該方案是否可行,若可行,還有多大的降價(jià)空間?
四、計(jì)算題1.A廠主營(yíng)手表生產(chǎn),8月份銷售兩種手表,甲種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為300元/只,銷售了500只;乙種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為12000元/只,銷售了100只。要求:計(jì)算N廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。
位于市區(qū)的甲手表生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)向乙企業(yè)銷售A類手表100只,取得含稅銷 售收入90.4萬元:向丙企業(yè)銷售B類手表90只, 取得不含稅銷售收入96萬元。應(yīng)交多少增值稅
A/主營(yíng)手表生產(chǎn),8月份銷售兩種手表,甲種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為300元只,銷售了500只;乙種手表的不含增值稅銷售價(jià)格為12000元/只,銷售了100只。要求:計(jì)算N廠8月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某手表廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)各種禮品手表。當(dāng)年5月為某外事部門制造幾年表300只,每只不含水價(jià)格9000元,制造國(guó)賓表12只,每只不含稅價(jià)格1.5萬元,為某銀行成立100周年特制尊貴金表2只,消耗黃金59克,不含稅價(jià)格合計(jì)18萬元,贈(zèng)送某關(guān)系企業(yè)一只光電純銀手表,無同類售價(jià),成本利潤(rùn)率20%,成本為8689元。要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?