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企業(yè)有留底稅額,申報是應交稅費可以直接填負數(shù)嗎?如果不能應該怎么處理

2025-07-14 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-14 20:34

同學你好 進項大于銷項直接自動留抵

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快賬用戶5147 追問 2025-07-14 20:35

財務軟件上顯示應交稅費是負數(shù),我是直接這么填到報表里申報嗎?還是需要調(diào)整

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快賬用戶5147 追問 2025-07-14 20:37

現(xiàn)在財務軟件里,應交稅費有—31654。納稅申報時財務報表的應交稅費可以直接填負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:37

不是的,你填寫了收入之后得填寫附表二本月勾選的進項,然后自動留抵

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快賬用戶5147 追問 2025-07-14 20:38

那資產(chǎn)負債表應該怎么填,應交稅費現(xiàn)在顯示負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:43

這個就是負數(shù)哦,這個沒錯

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晚上好啊,不要這樣報,把這個負數(shù)重分類到 其他流動資產(chǎn)
2023-04-30
您可以申請退稅再辦注銷
2022-05-03
你好!先計入待處理財產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好,按照利潤表申報,是負數(shù)就填寫負數(shù)
2022-07-11
您好 應交稅費應交增值稅期末余額在借方 填財務報表時是填其他流動資產(chǎn)欄次 進項稅額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額科目 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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