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現(xiàn)在7月份申報納稅期間,所得稅費(fèi)用申報填寫時是負(fù)數(shù)有沒有什么問題,能直接負(fù)數(shù)申報嗎。會計分錄需要如何處理,金額也核對不上,問一下怎么處理

2022-07-11 06:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-11 06:41

您好,按照利潤表申報,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-07-11 06:41

您說的什么會計分錄

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快賬用戶3198 追問 2022-07-11 06:43

利潤表上所得稅費(fèi)用金額是負(fù)數(shù),但是金額怎么來的怎么核對呢?會計分錄是不是要做什么遞延所得稅啥的,不太懂,在網(wǎng)上有查到這個分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-11 06:44

哦,一般不用遞延科目,是負(fù)數(shù)填寫負(fù)數(shù)就行了

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快賬用戶3198 追問 2022-07-11 08:03

這個金額需要怎么核對嗎 我自己也不太清楚這個數(shù)字怎么來的 直接錄完分錄拉出來財務(wù)報表對照著申報的

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齊紅老師 解答 2022-07-11 08:07

對,這個就是你先做完賬,然后生成報表的數(shù)字。

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快賬用戶3198 追問 2022-07-11 08:55

這個數(shù)據(jù)后續(xù)確認(rèn)怎么來的,怎么確認(rèn)呢

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:12

這些數(shù)據(jù)是跟你賬上的數(shù)自動生成財務(wù)報表的

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快賬用戶3198 追問 2022-07-11 09:26

自動生成的 有辦法核對數(shù)據(jù)怎么來的嗎? 根據(jù)賬上的數(shù)我算出來跟自動生成的不一樣呢 有沒有公式啥的

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:28

這個就得看您財務(wù)軟件是怎么設(shè)置的呢

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您好,按照利潤表申報,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)
2022-07-11
同學(xué)你好 如果有無票收入可以。以后正數(shù)大于紅沖無票收入時,再紅沖無票收入
2023-01-11
你好,可以的去修改之前的。更正之前的申報表。
2022-11-11
問題 1 利潤總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會差異(包括永久性和暫時性差異),也可能有會計差錯更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計算和稅務(wù)合規(guī)。 問題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤表與所得稅利潤總額一致,而應(yīng)先核對會計賬目,檢查數(shù)據(jù)計算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
您好,會計賬務(wù)處理是上月分錄負(fù)數(shù)沖回,申報按照正負(fù)相抵后的余額申報。
2020-11-18
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