您好,那就是實際發(fā)生了,但是沒有結轉,是吧
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
我們是建筑勞務公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現在就開具發(fā)票,但是工程量還沒有完成那么多,這個情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費,還沒有發(fā)生的勞務成本我能提前先暫估嗎?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進度,該怎么暫估成本呢
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務收入 貸:應付賬款-暫估項目成本
老師好,請教一下,我們是建筑公司,之前的會計把農民工工資和工程車購油款計入了成本類的工程施工科目,但是沒有結轉到主營業(yè)務成本里,導致資產負債表里的存貨一欄數額達到了三百多萬,我現在要怎么做才能把這個存貨消掉呢?油都用完了,工資也發(fā)了的
成立一個 個體工商戶需要交哪些稅?
我們單位是小規(guī)模納稅人,采購商品收到增值稅普通發(fā)票,請問小規(guī)模納稅人采購商品時交印花稅是以含稅價還是不含稅價交印花稅?
老師,請教下,自建一棟辦公大樓,大樓邊上連著自建路面綠化,這個路面綠化的地方要繳納房產稅嗎?
老師,你好,我這邊新接收了一家公司。但他以前是有賬的,這邊的話那個銀行余額怎么做賬呢
老師,我把銷售手續(xù)費的增值稅算上,是不是對的,只銷售了一半
宋老師,我就是不能快速反應余額方向,所表達的含義
我們公司之前在電商平臺充值了兩萬元,平臺實行充值費消耗多少開多少發(fā)票的政策,因為公司發(fā)展調整,不在做電商平臺,但是充值的錢沒用完,也無法開票,平臺也不給退,怎么做賬
老師好:公司做減資,原來注冊資本是2000萬,減資到1600萬,兩個股東的持股比例不變,但是有的股東實繳的多,會退還一部分,請問退給股東實繳的部分會產生稅費嗎?具體減資流程有嗎?
老師好,耕地占用使用稅是按季申報?
老師,可以幫我看看這筆分錄這樣做是什么意思嗎?
被暫估的人工成本,結轉到對應項目了,實際已經發(fā)生的成本,但一直未開票的,沒有被結轉,所以工程施工科目還有1300多萬的成本待結轉,但是匹配不上收入,這個該如何辦呢?
那就等確認收入的,再結轉這部分成本才可以的