申報(bào)的最后一頁(yè)有作廢與更正選項(xiàng)
電子稅務(wù)局所得稅怎么更正申報(bào),還沒(méi)有繳費(fèi)呢
老師,個(gè)體戶季度申報(bào)我不小心填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,還沒(méi)有繳納稅款呢,當(dāng)我更正申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)提示稅款狀態(tài)為扣款鎖定,無(wú)法進(jìn)行更正申報(bào)。老師,怎么樣才能更正申報(bào)啊
老師好!企業(yè)所得稅更正申報(bào)是必須在繳費(fèi)之前嗎?繳費(fèi)后怎么更正呢?
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)已申報(bào),所得稅還沒(méi)匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)怎么更正財(cái)務(wù)年報(bào)
老師個(gè)稅系統(tǒng),單擊申報(bào)了,沒(méi)繳納款,還有資料重申報(bào)更正單擊哪
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
好的,老師
好的,祝你工作順利!
老師,我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)不夠,勾選了費(fèi)用票,但是票沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷,賬要不要做進(jìn)去?
勾選了。需要做進(jìn)去了。
那我直接做費(fèi)用嗎?
是的,直接做費(fèi)用即可
那如果后面沒(méi)拿來(lái)申報(bào)怎么弄
現(xiàn)在做的費(fèi)用,掛的往來(lái),可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
掛的往來(lái)什么意思?老師建議掛往來(lái)還是做費(fèi)用?
沒(méi)有報(bào)銷,做費(fèi)用,不同時(shí)貸記其他應(yīng)付款 ????
老師,明白你的意思了,你的意思是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi), 貸其他應(yīng)付款,是吧
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,那我想問(wèn)下其他應(yīng)付款做什么明目呢
可以 其他應(yīng)付款-法人