同學(xué)您好,在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】,進(jìn)入申報(bào)清冊界面切換【申報(bào)月份】,帶出財(cái)務(wù)報(bào)表,點(diǎn)擊后方【更正財(cái)報(bào)】即可
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表更正企業(yè)所得稅年報(bào)
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改不知道從那里修改
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改 不知道從那里修改 怎么修改
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)已申報(bào),所得稅還沒匯算清繳,請問怎么更正財(cái)務(wù)年報(bào)
老師,更正以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
找不到按期應(yīng)申報(bào),只有申報(bào)扣款,申報(bào)更正
同學(xué)您好, 沒看到財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)記錄?
沒有看到,能查詢到已申報(bào)打印界面,但是只能打印不能修改
查詢到這個(gè)界面了
是不是這個(gè)界面
這也無法修改呀
修改不了就要上大廳修改才行
找到了已經(jīng)修改了謝謝
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