借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(負(fù)數(shù))
老師,我公司原本出租房屋只能開租賃費(fèi)稅點(diǎn)是9個點(diǎn),會計搞錯了5月至今開出去發(fā)票是房屋使用費(fèi)6個點(diǎn),現(xiàn)在了解了下不能開房租使用費(fèi),客戶已認(rèn)證不愿意退票回來,我怎么處理,可以去稅務(wù)局補(bǔ)繳那三個點(diǎn)嗎
有以前年度租賃發(fā)票應(yīng)開具9個點(diǎn)發(fā)票的當(dāng)時開了5個點(diǎn)發(fā)票,現(xiàn)補(bǔ)繳4個點(diǎn)增值稅,請問現(xiàn)在分錄該怎么做?
原本是工業(yè)企業(yè),租了一棟樓,然后分租出去,開的租金發(fā)票為啥是9個點(diǎn)的發(fā)票?房東開給我們的是5個點(diǎn)的發(fā)票
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點(diǎn)1個點(diǎn),今年六個點(diǎn),重開的40萬也是按一個點(diǎn)開具,如何做會計分錄
老師,我們廠生產(chǎn)免稅飼料的,租賃個豬場轉(zhuǎn)租給別人了,問了我們那稅管員了,說能開專票9個點(diǎn)專票,而且進(jìn)項能抵扣。但是去年的租賃發(fā)票是開的5個點(diǎn),按簡易計稅開的發(fā)票,現(xiàn)在開成9個點(diǎn)專票而且抵扣了,怎么辦?
老師 請問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個題d選項是錯的吧?波動大不代表股價一直下跌呀,那我天天連板哪里會提升看跌期權(quán)的價值
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
老師好,幫我看一下這個為什么總是申報不通過呢?
社?;鶖?shù)沒有算好6月不調(diào)7月開始調(diào)可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強(qiáng)制性為員工購買嗎?
上一條是正對紅沖發(fā)票的分錄;
針對重新開具發(fā)票的分錄 借:應(yīng)收賬款(正數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整(正數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(正數(shù))
如果含稅金額不變 只是調(diào)整高稅率 那么去年的收入多確認(rèn)了 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(正數(shù),差額)
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 期待下次合作
以前年度損益調(diào)整能改成利潤分配-未分配利潤嗎
可以 走以前年度損益調(diào)整 是為了好查賬 代表調(diào)整了歷史年度的賬務(wù)