借,應(yīng)收賬款-51×1.01 貸,以前年度損益調(diào)整-51 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 借,應(yīng)收賬款60×1.01 貸,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,今年5月更正 去年的12月的個(gè)稅工資(原來(lái)10萬(wàn),改為6萬(wàn))不超 起征點(diǎn)無(wú)交稅,去年12月都已在當(dāng)月 計(jì)提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來(lái)的分錄嗎?還需要做賬務(wù)處理嗎?怎么做分錄才不會(huì)影響今年的數(shù)據(jù)呢?
老師,我們公司今年還差100多萬(wàn)的成本票,讓安裝班人員去稅局代開發(fā)票,要怎樣開好點(diǎn)。是每個(gè)月開30-40萬(wàn)個(gè)點(diǎn),還是一次性開回來(lái)。
你好,紅沖去年51萬(wàn),今年重開40萬(wàn),都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點(diǎn)1個(gè)點(diǎn),今年六個(gè)點(diǎn),重開的40萬(wàn)也是按一個(gè)點(diǎn)開具,如何做會(huì)計(jì)分錄
去年開的專票是3個(gè)點(diǎn)今年開1個(gè)點(diǎn),今年紅沖了2萬(wàn)多的票怎么交稅
今年開票共計(jì)83萬(wàn),說(shuō)超120萬(wàn)。一查是跟去年12月開的40萬(wàn)加起來(lái)超120萬(wàn)了,現(xiàn)在不能開了是不是要做帳,我說(shuō)的是小規(guī)模票3個(gè)點(diǎn)的
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級(jí)今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過(guò)了一門,然后后面通過(guò)2門也可以的。還是說(shuō)我明年一定要3門都通過(guò)。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過(guò)20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問(wèn)下建筑的工程收入324萬(wàn),發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
是借 應(yīng)收賬款40*1.01 貸 以前年度損益—主營(yíng)收入40 應(yīng)交稅金增值稅吧
哦,不好意思不好意思,沖紅51后面重新開40,我寫錯(cuò)了,不是60。