哪一個是正確的?最好的方法是盤點(diǎn) 賬上和實(shí)際的是不是一致的? 賬上和申報的需要是一樣的 什么時間開始沒業(yè)務(wù)的

老師,你好請問下,我年度匯算時因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財務(wù)報表的年報和去年12月份的季報表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報期初數(shù)也是調(diào)賬前的財務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報嗎?
老師好!我在報財務(wù)報表時,發(fā)現(xiàn)前會計在稅務(wù)平臺申報的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計和財務(wù)軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣,比財務(wù)軟件里面的數(shù)字大一些,這樣能行嗎?會不會影響后期,比如說下一年匯算清繳的數(shù)據(jù)?
老師,請教一下,在申報季度財務(wù)報表時上年度匯算是前一任會計做的她的財務(wù)報表選擇的是重分類的財務(wù)報表,第一季度我申報時她還沒做匯算,我填的財務(wù)報表是未重分類的模板,現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時的財務(wù)數(shù)據(jù),重分類和不重分類報表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類的財務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請賜教,謝謝
老師,我2024年的賬和稅,會計已經(jīng)幫我都做完了。但是我發(fā)現(xiàn)不太對,要重新做一遍,我的財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)也會變化吧?就要重新更正一下財務(wù)報表吧,根據(jù)新數(shù)據(jù),又要重新更正一遍財務(wù)報表,在重新申報一遍企業(yè)所得稅吧?
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報工作,6月份做了零申報,但在做季度財務(wù)報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務(wù)報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報了,一般不是要和財務(wù)軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理


發(fā)現(xiàn)從2024年起申報的財務(wù)報表和做賬的財務(wù)報表一直不對,我問前面會計,她說是不對叫我慢修改過來,我一下子也不懂她的思路不知道怎么改。
5月份幾千的收入,6月份零收入,現(xiàn)在申報期快結(jié)束了,有點(diǎn)急也不敢隨便申報。
那他賬上做的是正確的嗎?賬上做的去更正申報的數(shù)據(jù)。
賬上有記賬憑證可查應(yīng)該是正確的,可是有一年多時間都是錯誤的怎么更正?
電子稅務(wù)局里面,我要辦稅稅費(fèi)申報及繳納里面有一個財務(wù)報表報送,在這里面選的更正逗著往前選更正,然后修改的收入從第一個月開始修改
為什么以前會計怎么不按照做賬報表申報搞不懂了,
不清楚 你跟他說你當(dāng)時申報的時候根據(jù)什么來申報的,為什么不按照你賬上的?這樣多麻煩你改吧,我不給你改了
所得稅申報收入也不一樣我懷疑是填寫其他企業(yè)的數(shù)據(jù)了,因?yàn)檫@個會計攔了很多企業(yè)外賬
讓他自己去調(diào)整 你不要給他動了 這個很有可能得去稅務(wù)局修改
老板已經(jīng)不要她申報了,現(xiàn)在我來申報發(fā)現(xiàn)問題她不愿意處理說得過去嗎?
說不過去 他自己的問題讓他自己解決 本來就是他應(yīng)該解決的問題
那她會說已經(jīng)移交了讓我們自己解決怎
那交接的時候你們沒發(fā)現(xiàn)問題
什么時間交接過來的? 現(xiàn)在你們自己協(xié)商吧
就6月份交的,當(dāng)時也沒有申報的數(shù)據(jù)
這個需要自己查。交接過來的帳上的和申報表你自己核對呀