你好,如果變化了就更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳就可以

老師!總公司要求子公司做一個(gè)2019年更正申報(bào),保證稅務(wù)系統(tǒng)上三張報(bào)表和審計(jì)報(bào)告上一致,是不是我只要進(jìn)電子稅務(wù)局,找到2019年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
對(duì)了想問(wèn)一下我把我們零申報(bào)的公司全年的賬重新做了那么新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)的有些出入 那我還需要去稅局更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我稅費(fèi)沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會(huì)跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
老師,我問(wèn)一下,就是所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年度利潤(rùn)有變化,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)重新輸入,但是在去年12月份的時(shí)候輸過(guò)一張變動(dòng)之前的利潤(rùn)表,這張表需不需要現(xiàn)在重新變更,但是如果一旦變更的話,12月份的這張季度所得稅申報(bào)表就對(duì)不上了,問(wèn)一下,該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會(huì)計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒(méi)做匯算,我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類的模板,現(xiàn)在出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重分類和不重分類報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請(qǐng)賜教,謝謝
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開(kāi)的發(fā)票備注欄地址不對(duì),必須要求重新開(kāi)具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn),沒(méi)有通過(guò)公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?

