6月末,需要將增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅和增值稅 ,是按月交還是按季度交?
請(qǐng)問老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過30萬(wàn),怎么樣繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后,7月繳納稅款,分錄都算6月底的還是繳納算7月的?一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營(yíng)業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超10萬(wàn)季度不超30萬(wàn)不征增值稅,超過3%全額征稅 企業(yè)所得稅按100*2.5%,超100按5%征企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬(wàn)是免增值稅,如果我這個(gè)季度開了30萬(wàn)給客戶,而且我并沒有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn),那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請(qǐng)問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢
公司舉辦書法比賽付獎(jiǎng)金如何記賬?面向全國(guó)的大賽,參賽人員全國(guó)書法人員
老師,工程公司很多工程項(xiàng)目,做內(nèi)賬時(shí)候怎么區(qū)分
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計(jì)科目余額表哪個(gè)科目比較方便
平時(shí)都沒有做有關(guān)增值稅的分錄阿
每次收入都是直接確認(rèn)的收入 借:其他貨幣資金-微信 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
然后提現(xiàn)到銀行卡 借:銀行存款 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金
確認(rèn)收入時(shí),要同時(shí)確認(rèn)增值稅的
但是,每次收的都是物業(yè)費(fèi)和垃圾清運(yùn)費(fèi)都是開收據(jù),不開普票阿
6月份都沒開一張普票
按未開票收入確認(rèn)與處理,分錄與開票是一樣的
不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的嗎
如果計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月底是不是也需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅阿,
不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
季末時(shí),若要交增值稅,則計(jì)提附加稅。若不用交增值稅,不用計(jì)提附加稅。將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
如果一個(gè)季度不足30萬(wàn),增值稅計(jì)提了,需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)提的附加稅呢!也需要轉(zhuǎn)嗎,還是放在那里