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請問老師,答案里計(jì)算的1.15這個(gè)數(shù)字是什么意思,怎么來的呀?
請問一下老師,教材數(shù)字看不懂怎么算的
請問一下老師,教材數(shù)字看不懂怎么算的
老師請問一下,這三個(gè)地方怎么填報(bào),請用數(shù)字把計(jì)算過程給說下,用數(shù)字舉例說明下,謝謝
請問老師,0.38和3.37這兩個(gè)數(shù)字是怎么來的怎么算的
請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計(jì)入營業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
您好,實(shí)際利潤額 = 利潤總額 %2B 特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 - 不征稅收入 - 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)調(diào)減額 - 免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除 - 所得減免 - 彌補(bǔ)以前年度虧損 ,代入表格數(shù)據(jù)(利潤總額 53876.55、特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額 0.00、不征稅收入 0.00、資產(chǎn)加速折舊等調(diào)減額 0.00、免稅收入等 60000.00、所得減免 0.00、彌補(bǔ)以前年度虧損 0.00 ),計(jì)算得 53876.55 %2B 0 - 0 - 0 - 60000 - 0 - 0 = -6123.45 ,因免稅收入 60000 大于利潤總額 53876.55,故實(shí)際利潤額為 - 6123.45 ,這樣能理解么
明白啦,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!