你好,可直接對(duì)沖往來
老師:同一公司應(yīng)收借方掛了400,應(yīng)付貸方掛了200,合并時(shí)該如何做分錄
老師 一個(gè)公司在應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付下掛的都有賬怎么調(diào)整啊 并且應(yīng)收下邊是負(fù)數(shù)
同一家公司掛了應(yīng)收又掛了預(yù)收,現(xiàn)在要把預(yù)收都調(diào)到應(yīng)收,應(yīng)該怎么記賬調(diào)整呢
老師,我掛其他應(yīng)收某公司400萬,又掛了其他應(yīng)付63萬都是一家公司,我怎么合并,分錄怎么做
同一家單位又掛了應(yīng)付賬款,又掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要合并,摘要怎么寫?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
分錄怎么寫
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
好的老師,這樣操作是可以的吧
是,這樣操作是可以的