你好,這個是分開填入附表一對應(yīng)的欄次 出口的填入免抵退收入
老師,增值稅申報本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報明細(xì)表的免稅銷售項目表的免征增值稅項目銷售額怎么填
老師,我們公司上月個因為銷售退回開了負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個月下來銷項稅和銷售額是負(fù)數(shù)的,那這個我申報增值稅的時候怎么申報
增值稅納稅申報表有出口額,內(nèi)銷額,算稅負(fù)需要把外銷的金額加上嗎?還是只算內(nèi)銷部分
老師,請問申報小規(guī)模納稅人增值稅時,申報表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對,但它是按照表上公式計算出來的,修改不了,怎么辦?。?/p>
有做過醫(yī)藥公司賬的老師嗎?我想問下,我們有一個進(jìn)銷存系統(tǒng),可以看到一個月的銷售出庫。但是當(dāng)月開的發(fā)票,有當(dāng)月的,有以前月份的。那申報增值稅按開票數(shù)據(jù)申報,成本按什么數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報稅嗎,包含個稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個人的話,對方無法提供個人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報稅費怎么申報?
電商企業(yè)平臺銷售收入20元,實際收款0.10元,其余19.90元由平臺補貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報個稅申報,他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時錯誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項,請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
那我銷售額是不是按我內(nèi)貿(mào)開票的不含稅金額,賬上做了收入還沒開票的做到未開票收入,然后出口的按開了票的做到免抵退收入嗎
你好,是的。就是這樣了。
那出口的是不是也要報未開票收入
你好,這個不管是開票了還是沒有開票,只要有出口收入,都是填入免抵退稅收入。