你好,根據(jù)你的描述,電商企業(yè)是按20元做收入處理??
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺(tái)設(shè)備,不含稅價(jià)1000萬(wàn)元,增值稅稅率13%。同時(shí)甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費(fèi)用不含稅價(jià)100萬(wàn)元。合同約定,在安裝調(diào)試驗(yàn)收后雙方結(jié)算價(jià)款,開(kāi)具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項(xiàng)履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為800元/件,該商品實(shí)際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)確認(rèn)銷售收入并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒(méi)有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)在電商平臺(tái)上銷售,比如銷售100元的貨物,平臺(tái)給企業(yè)付款90元,服務(wù)費(fèi)5元主播傭金5元,傭金沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)怎么確認(rèn)收入
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬(wàn)元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅),成本為2萬(wàn)元;由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,至本月末款項(xiàng)未收到,該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年5月1日,向乙企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)格為80萬(wàn)元,增值稅稅額為10.4萬(wàn)元,實(shí)際成本為35萬(wàn)元,收到乙企業(yè)開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)。下列各項(xiàng)中,甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售商品會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80萬(wàn)元B.結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35萬(wàn)元C.確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)90.4萬(wàn)元D.確認(rèn)應(yīng)收賬款90.4萬(wàn)元
老師你好我們現(xiàn)在要開(kāi)一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票平臺(tái)補(bǔ)貼為0.09元,222年這個(gè)款已混入在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里確認(rèn)收入,現(xiàn)23年10月要開(kāi)發(fā)票0.09元,要怎么處理這個(gè)賬
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開(kāi)了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么