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老師,您好!有一個客戶,款項已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負債表的時候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里邊嗎?

2025-07-16 06:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 06:57

你賬上暫估了對的是的,需要體現(xiàn)的 按照你做的賬務處理出來的報表

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快賬用戶7081 追問 2025-07-16 07:13

老師,5次提問結(jié)束了,[裂開]!老師,審計說不能列式出來,讓我們只列式庫存商品和銀行存款,我們做的暫估里邊的應付賬款不讓做到資產(chǎn)負債表里

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齊紅老師 解答 2025-07-16 07:18

那不平的啊 暫估不考慮增值稅 庫存商品和銀行存款不一定是相等的呀。

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快賬用戶7081 追問 2025-07-16 07:36

他就認為是相等的!我也沒

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齊紅老師 解答 2025-07-16 07:59

不合理 體現(xiàn)不了暫估

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如果你好,如果選擇預付賬款,就不用再用應付賬款了,如果用應付賬款,就不用再選擇預付賬款了。
2023-08-09
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2021-01-07
同學你好 1、是以上年末余額+本期增加-本期減少得來的。 2、在應收賬款里填發(fā)票金額,銷售情況下。 3、資產(chǎn)負債表中流動資產(chǎn)合計與流動負債合計金額要一直嗎? 答:不一定一致。沒有邏輯關系
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您好,未收款的話就是在應收里面核算
2022-08-31
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