需要交買賣合同印花稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下面這題是怎么理解? (3)4月接受乙公司委托進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā),合同注明研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬共計(jì)1 000萬(wàn)元,其中研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、報(bào)酬200萬(wàn)元。甲企業(yè)未就該合同繳納印花稅。 (3)應(yīng)繳納的印花稅=(1 000-800)×0.3‰=0.06(萬(wàn)元)。 調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=0.06(萬(wàn)元)。 問(wèn)題一,為什么要減掉800來(lái)算印花稅? 問(wèn)題二,那個(gè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)不需要加計(jì)扣除嗎?
老師好,我公司辦公室是租賃的,于2023年2月份取得租賃發(fā)票2萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)接下來(lái)我需要繳納印花稅嗎?什么時(shí)候交?
我們是建筑勞務(wù)公司 給同一家公司開(kāi)具了5張價(jià)稅合計(jì)共1453297.5元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師怎么計(jì)算由此產(chǎn)生的需繳納的印花稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅?最好老師能寫(xiě)好步驟,辛苦了,感謝
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
個(gè)人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問(wèn)一下我印花稅是按照價(jià)款來(lái)交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒(méi)有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒(méi)事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn),總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn),也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎?我總感覺(jué)哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺(jué)…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問(wèn)下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問(wèn)題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥](méi)有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司5月和6月的工資都沒(méi)發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
是必須交么
對(duì)的是的,必須繳納的