您好 您好,全年按2.84%增值稅負(fù)5月要交增值稅(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要開(kāi)回來(lái)進(jìn)票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62(不含稅),含稅進(jìn)票36538.62*1.13=41288.64 需要繳納的增值稅1577.41,印花稅(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加稅1577.41*12%/2=94.64(小微企業(yè)) 合計(jì)1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61

保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開(kāi)具專票4萬(wàn)元,3月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,1季度沒(méi)有未開(kāi)票收入,1季度需要繳納的附加稅為()實(shí)在不會(huì)
1、幫我算下不含稅收入49034.34元,按增值稅稅負(fù)3.55%算,需要開(kāi)回來(lái)含稅發(fā)票多少。(發(fā)票都是13%,請(qǐng)注意含稅不含稅) 2、在上面繳稅的基礎(chǔ)上,需要交的增值稅+印花稅+城建稅+教育費(fèi)附加,是多少。(城建,教育都5%)
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
請(qǐng)看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進(jìn)稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開(kāi)出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問(wèn)全年按2.84%增值稅負(fù),5月需要開(kāi)回來(lái)含稅進(jìn)票多少。 2、5月開(kāi)回這么多進(jìn)票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計(jì)是多少。
一般納稅人,進(jìn)出發(fā)票均13% 問(wèn)1:24年不含稅收入136746.91元,已納稅金1197.47元,稅負(fù)率2.34%,需要開(kāi)回含稅進(jìn)票多少? 問(wèn)2:開(kāi)回來(lái)后,需要繳納增值稅,印花稅,城建稅,教育費(fèi)附加,合計(jì)多少錢(qián)?列下明細(xì)
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開(kāi)專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?

