您好,這個(gè)個(gè)稅是正常申報(bào)
我剛接手一個(gè)公司會(huì)計(jì),請(qǐng)教一下:比如說5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒有超過5000元,5月沒發(fā)工資,個(gè)稅都是零申報(bào)的,從6月起個(gè)稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,那個(gè)稅工資總額與報(bào)表不同,是不是前面零申報(bào)的都要補(bǔ)上呢?因?yàn)橹皼]有碰到過這樣的問題
請(qǐng)問老師,如果一個(gè)員工5月入職,6月離職,8月份才發(fā)工資,那他的個(gè)稅是不是5月和6月0申報(bào),7月因?yàn)殡x職就非正常不申報(bào),8月領(lǐng)到工資就正常申報(bào)?
請(qǐng)問一下,我們?nèi)绻@個(gè)月工資沒發(fā),下個(gè)月個(gè)稅是正常申報(bào)還是0申報(bào)呀
公司近兩個(gè)月都未開票,個(gè)稅人員工資申報(bào)我應(yīng)該正常申報(bào),還是零申報(bào),
老師,公司工資都報(bào)的很晚,正常拖個(gè)幾個(gè)月,都晚一個(gè)月申報(bào)的可以嗎,比如7月應(yīng)該申報(bào)6月的,我這申報(bào)5月的。
一樣不知道怎么算比如保險(xiǎn)費(fèi)
老師 酒店小規(guī)模 1.無票收入也多 前臺(tái)在開發(fā)票 個(gè)人居住 開的發(fā)票都是公戶 發(fā)票也沒備注住房人 這個(gè)統(tǒng)計(jì)無票和開了發(fā)票的不好統(tǒng)計(jì) 2.還有當(dāng)月入住,沒給開發(fā)票 之后月份回款給開發(fā)票 這個(gè)當(dāng)月掛預(yù)收?等發(fā)票開了再確認(rèn)收入?
老師,換電腦了,航天金稅盤怎么安裝?
現(xiàn)在收到供應(yīng)商的普票發(fā)票如何入賬?
小規(guī)模繳納第一季度增值稅及城建稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
電商平臺(tái)之前那個(gè)公司注銷了,然后現(xiàn)在變更成我現(xiàn)在新的主體了,之前那個(gè)保證金是那個(gè)公司交的,現(xiàn)在退到我這個(gè)新主體來,我做營(yíng)業(yè)外收入嗎
對(duì)方開房租發(fā)票多開了一個(gè)區(qū)域面積金額,我們?nèi)陮?shí)際付款的房租是70多萬,開了90多萬票,我按照實(shí)際的房租入賬,票面金額多的部分怎么處理
動(dòng)物類中藥適用稅率?
老師好,員工改名個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么給他報(bào)
小規(guī)模納稅人 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-三代手續(xù)費(fèi)返還 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)分錄有沒有問題,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,哪一個(gè)科目更合理?
哦老師,不管發(fā)沒發(fā)放工資就按照每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)對(duì)嗎
是的,是的,到時(shí)后面再發(fā)
劉老師還有個(gè)問題請(qǐng)問下你,之前支付的個(gè)人所得稅,我只做了一筆分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30 但我看到余額顯示是負(fù)數(shù)是什么原因?
前面還要做筆
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
老師,這是2月份扣的個(gè)稅,現(xiàn)在還好去改賬嗎
補(bǔ)做筆分錄 借:應(yīng)付職工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
好的劉老師,那我補(bǔ)做在7月份是吧?因?yàn)?和6月份的工資也沒發(fā)
可以的,計(jì)提了就可以